借銀行存款招行貸,其他應(yīng)收款 借銀行存款交行貸,銀行存款招行
甲銷售給乙貨物的同時(shí),給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價(jià)款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng) 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個(gè)分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
前期受到租金6000,一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000,對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個(gè)不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務(wù)收入18000 貸:銀行存款12955.
老師您好,我想問下我做了個(gè)分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 然后又借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 因?yàn)殂y行存款收入30多萬 所以其他應(yīng)收款也是30多萬 怎么把其他應(yīng)收款調(diào)平?還不用交個(gè)稅呢?
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個(gè)需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個(gè)借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
老師問下,員工借錢墊貨款,借:其他應(yīng)收貸:銀行對吧,然后甲方還款,那就是借:銀行貸:其他應(yīng)收就平了?,F(xiàn)在甲方把貨款打進(jìn)了我們的招行賬戶,我們又從招行轉(zhuǎn)回了交行,然后這個(gè)分錄怎么寫銀行才會(huì)是平的。我寫了一筆借:銀行-交行 貸:銀行-招行。然后銀行對不上
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別