你好您您是。您好,您是開票方還是哪一方?
我想問一下,跨年發(fā)票沖紅的賬務(wù)處理,主要是增值稅和企業(yè)所得稅
你好,我想問一下2020年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣掉,今年還能紅沖嗎?
跨年的增值稅專票,今年紅沖了,那已經(jīng)繳納的稅金怎么辦
跨年的專票紅沖,能抵減今年的企業(yè)所得稅和增值稅嗎
跨年發(fā)票沖紅后還需要交沖紅這部分所得稅和增值嗎,現(xiàn)在報(bào)的是4季度的稅 沖紅發(fā)票是12月的
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
我是開票方,今年開了100萬票,已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,這些票明年才能紅沖,不知道能不能抵減明年的企業(yè)所得稅,增值稅
。明年的時(shí)候匯算清繳需要納稅調(diào)整。
今年紅沖需要匯算清繳納稅調(diào)整,如果明年在紅沖,是不是能直接沖減明年的銷售額和稅額
開紅字發(fā)票這。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當(dāng)期的收入。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當(dāng)期的收入。然后匯算清繳納稅調(diào)整。
應(yīng)該不是你說的那樣,今年開紅字發(fā)票是紅沖當(dāng)期的收入,需要匯算清繳調(diào)整。明年在紅沖今年的票是直接抵減明年的銷售額的。你在確認(rèn)一下
紅沖跨年的收入都是一樣,處理紅沖當(dāng)期的收入 。匯算清繳納稅調(diào)整。 這里的重點(diǎn)是跨年紅沖。
2022年開100萬,2023年紅沖100萬,業(yè)務(wù)發(fā)生在2023年,銷售額在稅盤里是直接沖減的,2023年匯算的是2022年的,2022年收入并沒有變化
你紅沖的收入不是沖到2023年帳上的收入嗎?
因?yàn)檫@個(gè)實(shí)際是屬于22年的收入,所以要納稅調(diào)整的。
收入雖然屬于22年,但紅沖業(yè)務(wù)23年才發(fā)生,是屬于23年的業(yè)務(wù)。如果匯算清繳調(diào)整,那企業(yè)所得稅收入和22年稅盤收入不一致,會(huì)被預(yù)警的。而且23年紅沖,在稅盤里是直接沖減了23年的銷售額了,這樣等于銷售額沖減了兩次。我是財(cái)務(wù)公司的,我看了另外一家公司的同種情況,跨年紅沖不影響上年銷售額,匯算清繳沒有做調(diào)整
匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異 這樣調(diào)整是沒有問題的。
按你說的匯算清繳調(diào)整22年的收入,會(huì)退給我們稅。那稅盤里沖減了23年的銷售額怎么處理
你好 賬上處理不調(diào)整的? ? 匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異 調(diào)表不調(diào)整賬的?
我又重新問了問題,一鳴老師回答的不用調(diào)整2022年收入,你們討論一下,到底怎么處理是正確的,我想知道一個(gè)確定的答案
我聯(lián)系不上其他的老師。 。你要是紅沖上一年的收入,做帳的時(shí)候充的是本年的。這情況匯算清繳就要調(diào)整。
只有沖收入時(shí)用以前年度損益 調(diào)整 ,這不是沖當(dāng)期收入 才不用調(diào)整的??