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跨年的專票紅沖,能抵減今年的企業(yè)所得稅和增值稅嗎

2022-10-31 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 10:00

你好您您是。您好,您是開票方還是哪一方?

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 10:02

我是開票方,今年開了100萬票,已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,這些票明年才能紅沖,不知道能不能抵減明年的企業(yè)所得稅,增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:05

。明年的時(shí)候匯算清繳需要納稅調(diào)整。

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 10:08

今年紅沖需要匯算清繳納稅調(diào)整,如果明年在紅沖,是不是能直接沖減明年的銷售額和稅額

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:12

開紅字發(fā)票這。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當(dāng)期的收入。開紅字發(fā)票,這的情況就是紅沖當(dāng)期的收入。然后匯算清繳納稅調(diào)整。

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 10:20

應(yīng)該不是你說的那樣,今年開紅字發(fā)票是紅沖當(dāng)期的收入,需要匯算清繳調(diào)整。明年在紅沖今年的票是直接抵減明年的銷售額的。你在確認(rèn)一下

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:25

紅沖跨年的收入都是一樣,處理紅沖當(dāng)期的收入 。匯算清繳納稅調(diào)整。 這里的重點(diǎn)是跨年紅沖。

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 10:31

2022年開100萬,2023年紅沖100萬,業(yè)務(wù)發(fā)生在2023年,銷售額在稅盤里是直接沖減的,2023年匯算的是2022年的,2022年收入并沒有變化

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:37

你紅沖的收入不是沖到2023年帳上的收入嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:38

因?yàn)檫@個(gè)實(shí)際是屬于22年的收入,所以要納稅調(diào)整的。

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 10:50

收入雖然屬于22年,但紅沖業(yè)務(wù)23年才發(fā)生,是屬于23年的業(yè)務(wù)。如果匯算清繳調(diào)整,那企業(yè)所得稅收入和22年稅盤收入不一致,會(huì)被預(yù)警的。而且23年紅沖,在稅盤里是直接沖減了23年的銷售額了,這樣等于銷售額沖減了兩次。我是財(cái)務(wù)公司的,我看了另外一家公司的同種情況,跨年紅沖不影響上年銷售額,匯算清繳沒有做調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-10-31 10:54

匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異 這樣調(diào)整是沒有問題的。

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 11:00

按你說的匯算清繳調(diào)整22年的收入,會(huì)退給我們稅。那稅盤里沖減了23年的銷售額怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-10-31 11:08

你好 賬上處理不調(diào)整的? ? 匯算清繳調(diào)整的是稅會(huì)差異 調(diào)表不調(diào)整賬的?

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快賬用戶6261 追問 2022-10-31 11:11

我又重新問了問題,一鳴老師回答的不用調(diào)整2022年收入,你們討論一下,到底怎么處理是正確的,我想知道一個(gè)確定的答案

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齊紅老師 解答 2022-10-31 11:27

我聯(lián)系不上其他的老師。 。你要是紅沖上一年的收入,做帳的時(shí)候充的是本年的。這情況匯算清繳就要調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-10-31 11:30

只有沖收入時(shí)用以前年度損益 調(diào)整 ,這不是沖當(dāng)期收入 才不用調(diào)整的??

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你好您您是。您好,您是開票方還是哪一方?
2022-10-31
開出的負(fù)數(shù)發(fā)票只能是產(chǎn)中今年的增值稅了,如果今天的收入不夠的,需要去大廳處理。
2021-08-30
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-11-09
你好; 多繳納的可以電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -申請退稅處理的??
2022-08-31
您好 請問紅沖后再開發(fā)票的金額有差異 對么
2024-07-30
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