你好; 多繳納的可以電子稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 -申請退稅處理的??
增值稅專用發(fā)票開錯了,跨月發(fā)現(xiàn),已經(jīng)紅沖了,發(fā)現(xiàn)客人抵扣了 怎么辦
去年的已經(jīng)報(bào)稅 了今年開了紅字發(fā)票沖銷去年的發(fā)票,免稅的沒有繳稅,增值稅銷售額怎么處理
跨年的增值稅專票,今年紅沖了,那已經(jīng)繳納的稅金怎么辦
跨年的專票紅沖,能抵減今年的企業(yè)所得稅和增值稅嗎
跨年紅沖發(fā)票了呢怎么做,已抵扣的增值稅怎么辦,怎么做憑證?
老師您好請問,建筑行業(yè)包清工,開發(fā)票是建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)嗎?
叉車銷售租賃公司,購進(jìn)的叉車計(jì)入庫存商品,出租后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊。租期結(jié)束后是又轉(zhuǎn)回庫存商品嗎?按原價還是什么金額轉(zhuǎn)庫存商品呢?
老師,個體戶注銷需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理嗎,還是網(wǎng)上辦理就可以了
老師,投入產(chǎn)出法一般納稅人,我怎么確定開進(jìn)原材料的數(shù)量跟銷售數(shù)量持平呢?
單位就老板一個人,老板社保在公司繳納,老板不領(lǐng)工資,繳納的社保個人承擔(dān)部分做在其他應(yīng)收款,然后工資這塊借應(yīng)付職工薪酬金額為個人承擔(dān)社保部分,貸記其他應(yīng)收款,這樣做可以嗎
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
公司個稅已報(bào),現(xiàn)在還能申報(bào)農(nóng)民工個稅嗎
老師計(jì)提五險(xiǎn):是計(jì)提單位部分還是個人部分
老師你們,我們這邊賣東西直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,期末我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本損益嘛,
工業(yè)紅包入什么 比較 好
好申請嗎?需要看帳嗎?
你好; 多繳納的 可以申請; 好申請的??