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某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為11%。2021年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額39萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元。上期末留抵稅款2萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款216萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。

2022-05-14 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 14:46

銷項(xiàng)稅=200*13%=26出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(300-100)*(13%-9%)=8應(yīng)交增值稅=26-(39%2B2-8)=-7計(jì)算出口退稅=(300-100)*9%=18萬(wàn)應(yīng)退增值稅=7免稅稅額18-7=11萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-05-14 14:46

你好,計(jì)算如下: 銷項(xiàng)稅=200*13%=26 出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(300-100)*(13%-9%)=8 應(yīng)交增值稅=26-(39%2B2-8)=-7 計(jì)算出口退稅=(300-100)*9%=18萬(wàn) 應(yīng)退增值稅=7 免抵稅額18-7=11萬(wàn)

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