同學(xué)你好 這樣的做是可以的。收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)要配比。

老師好,請(qǐng)問我3月份暫估了100萬的成本,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 4月收到50萬的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 500000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬,然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營業(yè)務(wù)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 3)直接從暫估的應(yīng)付賬款-勞務(wù)中沖減,直到?jīng)_減完 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司500000
各位老師,我想問一下,我是個(gè)體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預(yù)付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:應(yīng)收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 借:銀行存款——公司名稱——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 借:主營業(yè)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 貸:生產(chǎn)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額
我想問一下,我是個(gè)體和A公司簽訂的合同,A公司給我先預(yù)付了一部分錢,我施工了三次。按裝合同約定我已經(jīng)施工完畢。等待A公司給我支付余款。 我可以寫成:借:銀行存款——銀行名稱——金額 貸:應(yīng)收賬款——A公司——金額 借:應(yīng)收賬款——A公司——金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 借:主營業(yè)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額 貸:生產(chǎn)成本——?jiǎng)趧?wù)服務(wù)——金額
我們一個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,業(yè)主和A公司簽的合同,A公司把勞務(wù)分包給我們勞務(wù)公司,現(xiàn)在付民工工資,勞務(wù)公司開票給A公司,業(yè)主那邊直接轉(zhuǎn)給了民工,做賬是借應(yīng)收賬款-A公司,貸主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款-A公司嗎
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個(gè)人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個(gè)老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計(jì)”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時(shí): 借:工程施工 - 材料費(fèi) 工程施工 - 人工費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時(shí): 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計(jì) 4. 完工并收到全部款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 合計(jì) 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同資產(chǎn)
老師,請(qǐng)問電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
今年同比的增值稅凈入庫增速低于開票金額增速,這是什么意思
小規(guī)模1.先前員工借款3000元分錄這樣做的借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款,這次對(duì)方報(bào)銷了運(yùn)費(fèi)2000元已開發(fā)票沖借款(其中給購買方墊付運(yùn)費(fèi)400元,需向他們收取)這全部的分錄怎么做?
公車的通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師:以前年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后怎么做賬務(wù)處理
淘寶銷售家具,顯示價(jià)格是8500,店鋪優(yōu)惠1500,紅包100,客戶實(shí)付6900,這個(gè)發(fā)票怎么開?
老師好,公司有一個(gè)員工是退休返聘,是按工資薪金給他報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問他在本公司應(yīng)發(fā)工資8000元,他的退休金有5000多,請(qǐng)問給他申報(bào)個(gè)稅就按8000申報(bào)個(gè)稅。那個(gè)5000多財(cái)務(wù)不用管,對(duì)嗎?年終個(gè)人匯算清繳時(shí),他的退休金每個(gè)月5000多,也不會(huì)并入個(gè)人的匯算清繳是嗎?謝謝老師
前3季度沒超過30銷售額,第四季度超30萬,一年超過120萬,需要補(bǔ)交前三季度增值稅嗎?
公司在銀行的信用貸50萬續(xù)貸到期了,現(xiàn)在又要延期,銀行要求提供2024.12及近期財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問老師,我們真實(shí)利潤表是虧損,給銀行的報(bào)表利潤要改成盈利嗎
為了投標(biāo)有數(shù)據(jù),開200萬安裝費(fèi),后作廢,有風(fēng)險(xiǎn)不


收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)要配比。啥意思?這個(gè)不懂
意思是收入全部確認(rèn)了,成本也要全部確認(rèn)。
好的,謝謝老師
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝
老師我總覺得那里不對(duì)
借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金 這個(gè)分錄是為什么?
給的錢不夠。應(yīng)收賬款是對(duì)方給我的錢?,F(xiàn)金是我自已出的錢
收入總共多少,多少?zèng)]有給我們,后來收到了?
做平賬就行。尾款沒有給。還沒有收到尾款。這個(gè)賬咋做
如果是應(yīng)確認(rèn)收入2800,只給了1200 借:應(yīng)收賬款? 2800 ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2800 收到的1200 借:銀行存款 1200 ? ? 貸:應(yīng)收賬款1200