你好,你看一下價(jià)稅合計(jì)是正確的,沒有問題。
老師,我開了一張專票但是金額錯(cuò)了,對方也認(rèn)證了,我這邊開了一個(gè)紅字信息表,因?yàn)闀r(shí)間間隔一個(gè)多月,合同挺多的就開錯(cuò)了,我的紅字信息表已經(jīng)開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應(yīng)該把紅字信息表和開的銷項(xiàng)發(fā)票都給他們是嗎?對方走一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,問下帶有發(fā)票清單的發(fā)票如何開具紅字發(fā)票信息表時(shí)候,發(fā)票上產(chǎn)品是寫著詳見清單,金額和稅額都是匯總合計(jì)的,我這這邊信息表的金額和稅額可以開其中一個(gè)產(chǎn)品單獨(dú)的金額和稅額嗎?就是只是發(fā)票里面的一部分嗎?
老師 就是跨月的電子專票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)請問下這怎么操作呀?可是我的金額是一樣的啊就是沖紅不了
銷項(xiàng)方開紅字信息表,原票是含稅的,填的時(shí)候選了含稅,但是合計(jì)金額還是不含稅的,怎么辦?
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價(jià)稅合計(jì)金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請問這對嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師,您好,我公司的經(jīng)營范圍今年6月份剛變的,再做24年工商年報(bào),經(jīng)營范圍是填去年的還是現(xiàn)在的
沒有做賬的個(gè)體戶工商年報(bào)的營業(yè)收入怎么填
老師,未分配利潤包括哪些科目
老師,麻煩問一下,電腦做賬系統(tǒng)不會自動進(jìn)行重分類嗎?
老師,不等星期一了,哈哈,我現(xiàn)在用法人的賬號登錄的,人員權(quán)限管理在哪里呀?我沒有看到,哈哈
老師,購買禮品送客戶,要視同銷售交增值稅,又要交個(gè)稅,年末所得稅還要調(diào)增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請問下小規(guī)模24年8月份有一個(gè)員工買了五險(xiǎn),然后11月份離職了,12月末就沒有人買五險(xiǎn)了,那這種情況工商年報(bào)期末人數(shù)如何填寫呢
員工出差只有去的車票,回來做私家車,怎么報(bào)銷,這樣沒有往返車票,
工會經(jīng)費(fèi)根據(jù)什么來確定交多少
一般納稅人酒店,籌備期,買了一批茶葉,有茶室用于銷售的,有客房免費(fèi)給客人提供的,圖片是營業(yè)執(zhí)照范圍,我應(yīng)該怎么做賬???買來的話茶室的借方哪個(gè)科目合適啊