?是的同學(xué),要求重開。
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯(cuò)了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
請(qǐng)問,對(duì)方開出給我單位的增值稅普通發(fā)票,納稅人識(shí)別號(hào),對(duì)方打多了1個(gè)數(shù)字,這樣的識(shí)別號(hào)是錯(cuò)了。這個(gè)發(fā)票,不能報(bào)銷,要退回對(duì)方重新開出發(fā)票?
老師,公司經(jīng)常收到餐費(fèi)發(fā)票,普通發(fā)票,銷售方信息不完整,比如沒有開戶行,開戶行信息錯(cuò)誤,沒有地址,或者錯(cuò)別字,這樣能報(bào)銷嗎?對(duì)方拒絕重新開具,有相關(guān)文件嗎
專票納稅人識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了需要重開,購買方還沒有認(rèn)證抵扣只是入帳了,需要將錯(cuò)誤的發(fā)票退給銷售方嗎?還是不用退對(duì)方直接開紅字再重開?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請(qǐng)問這個(gè)公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
老師請(qǐng)問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對(duì)不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對(duì)的)。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對(duì)不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購,怎么樣操作才會(huì)稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對(duì)方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個(gè)地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個(gè)月超10萬會(huì)影響小規(guī)模嗎,會(huì)直接升為一般納稅人嗎?還有會(huì)計(jì)學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào)等實(shí)操稅務(wù)申報(bào)的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項(xiàng)目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師個(gè)稅里什么是收入額
老師個(gè)稅里什么是收入額
2024年年收入12.5萬,如果漏填一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除:贍養(yǎng)老人,并且是獨(dú)生子女,這樣一年會(huì)退稅多少
我公司主要購買地下水,交水資源稅,賣給村民用水,這個(gè)公司以什么思路做賬