借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品
貨已交,款未收,發(fā)票未開(kāi),分錄如何做?
請(qǐng)問(wèn)老師,款項(xiàng)已收到,貨物已發(fā)出,但暫未開(kāi)票該如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師是已經(jīng)收款開(kāi)票,但未發(fā)貨出去,會(huì)計(jì)分錄怎么做
未開(kāi)發(fā)票(暫時(shí)未開(kāi),后期要開(kāi))未收款,但是貨已經(jīng)發(fā)出,如何做會(huì)計(jì)分錄???
已出庫(kù)已收到貨款未開(kāi)票如何做分錄?
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開(kāi)呀?我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒(méi)有是否免稅出來(lái)呀:(
你好會(huì)計(jì)注冊(cè)工作證明蓋單位財(cái)務(wù)章可以嗎
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開(kāi)呀?請(qǐng)給具體操作流程,我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒(méi)看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳做錯(cuò)了以后能改嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來(lái)沒(méi)操作過(guò)
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動(dòng)后做到了計(jì)提工資費(fèi)用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯(cuò)了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改
這是一般納稅人還是小規(guī)模的稅種認(rèn)定結(jié)果
老師我們是小規(guī)模納稅人,公司買了手機(jī)租賃出去,現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)票有一些沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),都沒(méi)票了,能開(kāi)別的進(jìn)來(lái)嗎?只能是手機(jī)嗎?
電子稅務(wù)局加工費(fèi)發(fā)票部分沖紅,選擇什么原因呢