學員你好,自產(chǎn)自銷的話增值稅免稅的
老師,您好。請教你一個問題:有一個公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因為想買個小車然后特意去升的,說可以少幾萬塊錢)。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了,車的保險費發(fā)票是專用發(fā)票是8230元,然后還有一張機動車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價稅合計376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車輛購置稅)33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過程中可以享受加計扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問一下,如果從合作社手里購買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計扣除1%.(兩個企業(yè)均為一般納稅人)
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺賬上要記錄其不含稅價是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時候這樣算對嗎?
老師你好!我是一個專業(yè)合作社,農(nóng)民自產(chǎn)自銷竹子,目前是小規(guī)模,假如升為一般納稅人之后,稅率應(yīng)該是多少呢,我們屬于四川
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,自產(chǎn)自銷竹子,現(xiàn)在是小規(guī)模,假如我開上500萬以上,就成為一般納稅人了,那樣稅率有變動嗎?還有因為拉動不方便,我們將竹子切成一小塊一小塊的方便運輸,昨晚上我問了里面的老師,他說屬于是初級加工,那升為一般納稅人之后這種開票稅率又是多少呢?我們提供的都是普票
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
我是說升為一般納稅之后
老師,假如升為一般納稅人之后還是免稅嗎?
是的,可以免稅的,但是不能開專票
我們都是開普票,那老師再問一下,我們的竹子要切成一小節(jié)一小節(jié)送到印刷廠去,這種屬于加工嗎?
學員你好,這種屬于初級加工