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Q

你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺賬上要記錄其不含稅價是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時候這樣算對嗎?

2022-08-10 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-10 21:37

你好,1.小規(guī)模開具普通發(fā)票免稅,專用發(fā)票3% 2.印花稅是按合同簽,合同含稅就按含稅交,不含稅就按不含稅,合同金額多少就按多少作為基數(shù)交3.開專用發(fā)票,對方是一般納稅人,是可以抵扣的。

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 21:39

意思是目前的政策小規(guī)模免稅指的是普通發(fā)票免稅!專票還是要交3%的稅是嗎?做為進貨方,我是一般納稅人,意思是可以抵扣3%的進項?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 21:39

嗯嗯嗯,對的呢,同學(xué)

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 21:40

我和供應(yīng)商的合同金額假設(shè)是10000,對方是小規(guī)模納稅人,我想知道印花稅怎么算?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 21:41

你是購銷合同嗎還是什么合同

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齊紅老師 解答 2022-08-10 21:43

購銷合同是1000*0.03%就可以了,直接*

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 21:44

合同是買賣合同,且合同金額是10000,10000是含稅價,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人!按照新的印花稅,不是要價稅分離嗎?那分離是不是要10000/1.03?

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 21:47

算印花再10000/1.03*0.03%

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齊紅老師 解答 2022-08-10 22:09

如果你的上面說明有價稅分享,就 是按照不含稅,如果沒有標明直接按總金額

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 22:10

我現(xiàn)在就奇怪這個協(xié)議里的不含稅怎么算?對方是小規(guī)模,是不是按照3?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 22:29

10000/1.03=9708.74就是不含稅的金額

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 22:29

嗯,確實是3就好

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快賬用戶3374 追問 2022-08-10 22:32

小規(guī)模納稅人如果是一個公司,賣一些零售商品,什么都有,比如日常零食、糧油、牛奶、日化、酒等等!像這種他開專票所有商品稅點都是3?糧油不是9?牛奶呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-10 22:37

小規(guī)模均適用3%稅率,不分行業(yè)

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你好,1.小規(guī)模開具普通發(fā)票免稅,專用發(fā)票3% 2.印花稅是按合同簽,合同含稅就按含稅交,不含稅就按不含稅,合同金額多少就按多少作為基數(shù)交3.開專用發(fā)票,對方是一般納稅人,是可以抵扣的。
2022-08-10
普票是免稅的,專票不是,普票開票直接選擇免稅就行了。專票是不免稅的,專票普票可以都開,但是普票免稅,專票不免
2020-05-22
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
你好 1. 你可以拿著做價稅合計入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面轉(zhuǎn)了一般納稅人 這部分發(fā)票也無法抵扣了。 你要價稅合計一起入成本費用去 3. 最好是股東私戶轉(zhuǎn)公戶備注投資款 。 避免到時不認可 。 沒有備注的話 原路退回去 重新轉(zhuǎn)款 4. 小規(guī)模目前印花稅是減半征收的 。 一般納稅人不減半 。 你要看是好久收到的投資款 。
2020-10-12
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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