同學你好 1、咱們是銷售農(nóng)產(chǎn)品且鋸開屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工所以年增值稅,變成一般納稅人也是免的
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,自產(chǎn)自銷竹子,現(xiàn)在是小規(guī)模,假如我開上500萬以上,就成為一般納稅人了,那樣稅率有變動嗎?還有因為拉動不方便,我們將竹子切成一小塊一小塊的方便運輸,昨晚上我問了里面的老師,他說屬于是初級加工,那升為一般納稅人之后這種開票稅率又是多少呢?我們提供的都是普票
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬,證書已到手,我計入了無形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費,由于不是他們真正意義上的成包對方說每次的稅費我們也要負擔,我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔增值稅?
老師,我問下,我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛,法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人,老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的,目前還沒開始開票,當時去辦工商稅務(wù)銀行開戶是我辦的,銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水,辦事也產(chǎn)生了相應的交通費,就是我的報銷,這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報,但是呢?我想到一個問題,工資現(xiàn)在是法人零申報的,具體業(yè)務(wù)還沒有,銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢,我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的,我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎?因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工
老師,我昨天去了一家農(nóng)業(yè)供應鏈公司面試。這家公司跟不同的大學合作,配送蔬菜,肉這類。公司找優(yōu)質(zhì)供應商采購,然后分揀,農(nóng)藥檢測,再派配送車輛配送至學校。以總公司的名義簽訂合同,成立各分子公司,以各個子公司為獨立的核算主體,來運營。目前有兩家子公司是去年新成立的,我去上班的話,就是負責這兩個子公司的業(yè)務(wù)。我對這個行業(yè)不太了解,像他們這種子公司一開始是小規(guī)模納稅人,等后面規(guī)模大了,會從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?還是說,就一直以小規(guī)模納稅人來核算嗎?因為我個人是想做一般納稅人的業(yè)務(wù)。還有就是,像他們這種采購的食材,一般都能獲取發(fā)票嗎?對于不能獲取發(fā)票的,是找哪類替票來解決嗎?我對這個行業(yè)不太了解,可以大致跟我說一下嗎?
集團內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
2、連續(xù)12個月內(nèi)超過500萬,強制變?yōu)橐话慵{稅人。
也就是說初加工不影響,即使變?yōu)橐话慵{稅人,我開票的時候也可以開免稅對嗎?
是的同學,有文件的
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自己生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品或初加工的,免征增值稅?!敦斦?、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋>的通知》(財稅字[1995]52號):免稅農(nóng)業(yè)初加工產(chǎn)品是指直接從事植物的種植、收割和動物的飼養(yǎng)、捕撈的單位和個人銷售的注釋所列的自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品;對單位和個人外購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工后銷售的仍然屬于注釋所列的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,不屬于免稅的范圍,應當按照規(guī)定稅率征收增值稅。
老師,你好!我可以在網(wǎng)上買這種有關(guān)這種書籍看嗎?會不會針對某個省份的不同呢?
同學你好 在國家稅務(wù)總局—納稅服務(wù)—法規(guī)庫查詢
這些里邊有各稅種的法規(guī)可以查
法律層面的各省是一樣的,具體使用時,再和當?shù)囟惥衷俅_認一下,有沒有地方性的規(guī)定
所以地方稅務(wù)局的法規(guī)庫、通知也要關(guān)注
好的,謝謝老師
好的,如果滿意可以五星評價哈,謝謝