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個體工商戶代開的發(fā)票季度申報在這個月25前紅沖了怎么申報

2022-10-28 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 21:29

同學,你好,個體是季報,在1月初申報就可以了,這個紅沖的是哪個月的?

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:31

老師,我是沖的9月份的,發(fā)票是代開的,也是在稅務局申報的

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齊紅老師 解答 2022-10-28 21:32

到時這個季度申報,你直接把這個紅沖的減掉就可以了

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:41

填在哪里呀

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齊紅老師 解答 2022-10-28 21:43

報增值稅的時候,把收入沖減掉就可以了

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:46

老師我零申報通不過呀

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齊紅老師 解答 2022-10-28 21:46

現(xiàn)在還不需要報呀,你到2023年1月的時候再申報

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:47

老師? 我沖的是9月份的啊,我10月份季度申報呀

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齊紅老師 解答 2022-10-28 21:48

現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期了,你只能去窗口申報了呀

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:48

。。??梢陨陥蟮??

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快賬用戶3141 追問 2022-10-28 21:48

老師,你告訴我怎么申報呀

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齊紅老師 解答 2022-10-28 21:49

你9月開錯了,然后9月沖紅了,是嗎?

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相關問題討論
同學,你好,個體是季報,在1月初申報就可以了,這個紅沖的是哪個月的?
2022-10-28
同學你好,很高興認識你,你開的是普票還是專票?
2022-01-07
你好,只有這一個銷售額嗎?如果是的話,銷售額填寫0。
2023-10-08
同學,你好 什么?? 24年是20萬,那你增值稅是按照20萬申報,就算25年紅沖了,影響的是25年。
2025-04-25
同學你好,這種情況的話,在電子稅務局填寫負數(shù)申報不了,需要到稅務局進行非正常申報處理。
2022-10-07
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