你好,具體是什么合同?? 小規(guī)模企業(yè),如果是開(kāi)具普通發(fā)票,是免征增值稅的?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價(jià)稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒(méi)有價(jià)稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
假設(shè)收入100萬(wàn),簽訂合同時(shí)增值稅率是16%,合同簽訂后增值稅率降為13%,如果都是一般納稅人的話,印花稅是怎么算?如果銷(xiāo)售方是小規(guī)模的話,印花稅怎么算呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
老師,小規(guī)模納稅人,提供軟件服務(wù)和軟件銷(xiāo)售,金額都很小,都是沒(méi)有簽訂合同的,需要繳納印花稅嗎?是繳納什么項(xiàng)目的印花稅?
1.企業(yè)是小型微利,小規(guī)模企業(yè)。求問(wèn),如果提供勞務(wù)加工商品服務(wù),但是沒(méi)簽合同,需要繳納印花稅么。 2.如果,簽訂就提供勞務(wù)加工的合同,屬于什么合同,按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納印花稅 3.印花稅是按次繳納么?如果合同無(wú)明確標(biāo)明收入等具體明細(xì),是開(kāi)票時(shí)繳納還是,收到收入時(shí)繳納?納稅基礎(chǔ)是不含稅收入么。
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢(xún)說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢(xún)一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢(xún)數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢(xún)具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷(xiāo)售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
掛靠的資質(zhì)合同,被掛靠方收取管理費(fèi)
你好,掛靠的資質(zhì)合同,這個(gè)不需要繳納印花稅?
目前需要繳納印花稅的有哪些合同嗎?這些合同小規(guī)模也要繳納印花稅嘛?怎么繳納了?按什么金額?
你好,需要繳納印花稅的合同有:買(mǎi)賣(mài)合同,運(yùn)輸合同,租賃合同等等 這些合同小規(guī)模也要繳納印花稅的。 印花稅=合同金額*印花稅稅率 比如買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅,稅率是萬(wàn)分之3
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。