您好 我這邊一般納稅人跟小規(guī)模納稅人印花稅都是一樣的 都是根據(jù)銷售額計(jì)算
#提問#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計(jì)算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計(jì)稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計(jì)稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點(diǎn)混淆了,是怎么區(qū)分的?
假設(shè)收入100萬,簽訂合同時增值稅率是16%,合同簽訂后增值稅率降為13%,如果都是一般納稅人的話,印花稅是怎么算?如果銷售方是小規(guī)模的話,印花稅怎么算呢?
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺賬上要記錄其不含稅價是10000/1.03?可我又混亂了,不是說增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點(diǎn)多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時候這樣算對嗎?
小規(guī)模時簽的合同,有部分發(fā)票未開,后來升為一般納稅人,現(xiàn)在需要開發(fā)票,是按什么稅率開呢?如果按照13%開,發(fā)票金額還是原來的合同未開票金額嗎?差的稅額怎么計(jì)算呢?
不可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情形有哪些
老師,購買股權(quán)轉(zhuǎn)的款,怎么做賬
@郭老師,我們的研發(fā)人員出差的差旅費(fèi)(車票+餐費(fèi)+住宿費(fèi)+差旅費(fèi)補(bǔ)貼)請問這幾項(xiàng)都可以加計(jì)扣除么?還是說差旅費(fèi)補(bǔ)貼不可以加計(jì)扣除?@郭老師
收到財政票據(jù),可以稅前扣除嗎
企業(yè)銀行貸款設(shè)一般戶。會計(jì)分錄怎么做
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,記固定資產(chǎn),1.5付定金20000,4.25付5000,5.7付300000,6.7付尾款5000,開始使用時間5.1,怎么錄固定資產(chǎn)并生成憑證啊 這借固定資產(chǎn) 這分錄從哪個月開始算呢,
計(jì)提的養(yǎng)老保險為啥屬于設(shè)定提存計(jì)劃呢這個詞好難理解。咋不是設(shè)定受益計(jì)劃呢老師
老師,我們公司收到一張?jiān)O(shè)計(jì)服務(wù),是個人給代開的發(fā)票,個稅系統(tǒng)提示我們需要給這個人申報勞務(wù)報酬,開票金額是400元,想問下這個申報勞務(wù)報酬的話是不是需要這個個人的身份證信息呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝