您好 我這邊一般納稅人跟小規(guī)模納稅人印花稅都是一樣的 都是根據(jù)銷售額計(jì)算
#提問(wèn)#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計(jì)算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計(jì)稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計(jì)稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對(duì)于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點(diǎn)混淆了,是怎么區(qū)分的?
假設(shè)收入100萬(wàn),簽訂合同時(shí)增值稅率是16%,合同簽訂后增值稅率降為13%,如果都是一般納稅人的話,印花稅是怎么算?如果銷售方是小規(guī)模的話,印花稅怎么算呢?
你好,咨詢一下小規(guī)模納稅人如果開專票現(xiàn)在是也免稅嗎?那意味著專票上面稅率那是0?如果和一個(gè)供應(yīng)商身份是小規(guī)模合作業(yè)務(wù),假設(shè)協(xié)議合同價(jià)是10000!為了后續(xù)交印花稅方便,是不是臺(tái)賬上要記錄其不含稅價(jià)是10000/1.03?可我又混亂了,不是說(shuō)增值稅免嗎?到底小規(guī)模商家在開專票方面,稅點(diǎn)多少?目前政策能不能抵?另外在算印花稅的時(shí)候這樣算對(duì)嗎?
小規(guī)模時(shí)簽的合同,有部分發(fā)票未開,后來(lái)升為一般納稅人,現(xiàn)在需要開發(fā)票,是按什么稅率開呢?如果按照13%開,發(fā)票金額還是原來(lái)的合同未開票金額嗎?差的稅額怎么計(jì)算呢?
老師,我們是FOB方式出口報(bào)關(guān),那首單退稅需要做哪些準(zhǔn)備?我們還有開了國(guó)際的免稅運(yùn)費(fèi)?這個(gè)是可以的嗎?因?yàn)槲铱吹胶枚嗾f(shuō)FOB方式是沒有國(guó)際免稅發(fā)票的?
還本銷售是什么意思?可以從銷售額中扣減還本支出嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表上凈資產(chǎn)是所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)嗎
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)谕獾厥┕ば枰陥?bào)個(gè)稅,如果我們當(dāng)月申請(qǐng)當(dāng)月核銷還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
咨詢個(gè)問(wèn)題:公司18年開展業(yè)務(wù),一直沒有建賬、現(xiàn)在要建賬沒有憑證、可以直接拿現(xiàn)有數(shù)據(jù)建立嗎?這個(gè)后面沒有憑證支撐怎么辦
老師,你好!我們公司買了一批禮品送給客戶,是中秋節(jié)拜訪客戶送的,并且我們購(gòu)進(jìn)收到了專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做,這個(gè)專票可以抵扣嗎
已稅合同修改后減少金額的,會(huì)退印花稅嗎?
老師好!問(wèn)下我的科目余額表期初,本期發(fā)生,期末都能平,但資產(chǎn)負(fù)產(chǎn)表不平,這是啥原因?是賬沒做平還是資產(chǎn)負(fù)債表沒平啊?
你好,老師,小規(guī)模納稅人,廠家贈(zèng)送一輛車,價(jià)稅合計(jì)36500,怎么做分錄,
老師,問(wèn)一下。如果進(jìn)了一批貨,對(duì)方單位只開了97%的票。本企業(yè)再銷售出去,同樣也開了銷售額的97%的票。問(wèn)成本出多少?。?/p>