您好,是的,您需要填寫申報表才可以享受優(yōu)惠
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,我這個月進項賬上已經(jīng)確定了,但是申報表上還有留底和加計遞減,可以抵銷項,那我這個月就不用認證發(fā)票了是嗎,不認證發(fā)票得話,發(fā)票平臺需要確認嗎,申報表里的抵扣聯(lián)就不用申報了嗎
老師那個加計抵減和加計扣除要是報送的時候兒是不是就是稅務(wù)局留底了的話,那些報表兒上它直接就會扣除了,不用再手動操作。
您好,老師,今年2季度就可以研發(fā)費加計扣除了,比如我們研發(fā)費有200萬,其中100萬是形成樣機最后對外銷售了,這100萬是不能加計的,那報稅的時候就只填100萬是吧,匯算清繳的時候再把不能加計的100要填上,在直接形成產(chǎn)品銷售那行再扣出來
老師,麻煩問一下,報企業(yè)所得稅申報表的時候有一個固定資產(chǎn)加速折舊那個,如果在那個里邊兒都給他一次性扣了之后,那這個會計做賬得怎么辦呢?那這個會計上和稅務(wù)上這個報表能對上嗎?是不是對不上???
老師,實收資本到位要在國家公示系統(tǒng)公示嗎?還是只要在聯(lián)合年檢體現(xiàn)即可!
開的異地工程票,我們是小規(guī)模納稅人,金額13000,但是開的專票,稅率1%,這種情況我是要預(yù)繳增值稅及附加稅吧,
老師公司有的時候,讓一個師傅過來拆空調(diào),我就很糾結(jié),能不能給我開發(fā)票。 問題的本質(zhì)是什么?是不是應(yīng)該看這個人有沒有成立公司,有沒有個體戶。
EXCEL的學(xué)習(xí)都是錄播課是嗎
這個第七題不會。麻煩會的老師詳細解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
這個第2題不會,麻煩會的老師解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
老師,我想問一下,公司一堆手機話費充值,如果我是用公司的支付寶來支付的,那么能給公司開發(fā)票嗎? 畢竟這不是這個公司的對公賬戶。
這個第一題我雖然選對了,但B為啥不選,不理解,麻煩會的老師解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
匯算請教里面的工資薪金怎么填寫賬載金額和實際金額
請問,?金融資產(chǎn)用交稅么?進項稅和銷項稅怎么算的