是的沒錯(cuò), 是這樣的
制造費(fèi)用明細(xì)賬12月末借貸相等,余額為零,需要怎么寫,本月合計(jì)和本月累計(jì)需要都寫嗎?怎么畫紅線,借方和貸方欄用寫發(fā)生額合計(jì)嗎,余額需要寫0嗎(0上用畫線嗎),借或貸是空著還是寫平
請(qǐng)問老師:明細(xì)賬里的收入和管理費(fèi)用月底結(jié)賬要怎么填寫,要合計(jì)嗎?是合計(jì)后結(jié)轉(zhuǎn)還是?
資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個(gè)明細(xì)科目,月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目就變成一個(gè)明細(xì)借方,另一個(gè)明細(xì)貸方了,年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的,就是兩個(gè)明細(xì)年末數(shù)是反方向的余額,也就是下年度的期初數(shù)有明細(xì)數(shù),總賬為零。這個(gè)還需要重新設(shè)置明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎?不改對(duì)決算有影響嗎?
在填寫制造費(fèi)用明細(xì)賬的時(shí)候,為什么要寫費(fèi)用合計(jì),而不是寫本月合計(jì)?
12月的管理費(fèi)用明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)后本月合計(jì)余額和明細(xì)都寫零?本年累計(jì)余額和明細(xì)也是零?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。