你好 先這樣調(diào)整,借:預(yù)付賬款,貸:在建工程 然后根據(jù)發(fā)票,借:在建工程,貸:預(yù)付賬款
老師,我在工作時(shí)用友制單時(shí)直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個(gè)月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬,然后這個(gè)月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師,麻煩問(wèn)下,支付在建工程款,是借在建工程,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,還是借在建工程,貸銀存這樣做呀?
收到預(yù)收工程款做的是借銀行存款貸預(yù)收賬款,建工程的時(shí)候做的借在建工程貸銀行存款,現(xiàn)在錢花完了預(yù)收賬款怎么做賬
老師,付款時(shí)借在建工程貸銀行存款 發(fā)票收到怎么做
老師你好,公司現(xiàn)在建個(gè)項(xiàng)目,支付貨款時(shí),借:在建工程 貨:銀行存款 ,后面收到發(fā)票時(shí)要怎么做分錄呢
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,