你好,不需要給對(duì)方的。
10月銷售方開錯(cuò)專票購(gòu)買方的稅號(hào),現(xiàn)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,公司是UKey開票軟件,是不是先開 紅字發(fā)票信息表填開 ?
購(gòu)貨方開了紅字發(fā)票信息表,銷貨方在當(dāng)月必須開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票出來嗎
老師,我公司是購(gòu)買方,我5月份給21年12月份買的貨退了一部分,我購(gòu)買方已經(jīng)給銷售方開過了紅字增值稅專用發(fā)票信息表了,但是銷售方這個(gè)月還沒給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,如果銷售方這個(gè)月不給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,下個(gè)月給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,可以嗎?
當(dāng)月的專票型號(hào)開錯(cuò),當(dāng)月開了紅字負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)發(fā)票不用拿給購(gòu)買方吧
老師 專票跨月了 ,沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表,還用收會(huì)原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購(gòu)買方是吧。
老師 你好 廢紙皮收入交幾個(gè)點(diǎn)稅啊
農(nóng)業(yè)米糠免企業(yè)所得稅嘛
郭老師接,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
老師,在計(jì)提工資的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 10000(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 計(jì)提保險(xiǎn)的時(shí)候:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)1200 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)600 貸:應(yīng)付職工薪酬 -保險(xiǎn)費(fèi)1800 這樣做憑證是不是管理費(fèi)用多計(jì)提了?因?yàn)樵谟?jì)提管理費(fèi)用的時(shí)候包含了個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分,我這樣理解對(duì)嗎
老師,報(bào)廢部分材料需要什么要求,流程是什么?
老師,同一集團(tuán)100%控股下的兩個(gè)子公司合并,在合并報(bào)表時(shí)被合并公司有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)-151703739.61本年利潤(rùn)-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司,這些數(shù)據(jù)是被合并公司的數(shù)據(jù),用長(zhǎng)期股權(quán)投資怎么沖抵這些權(quán)益?分錄怎么做沒明白
先給員工報(bào)銷再用發(fā)票沖可以嗎
公司購(gòu)買的集裝箱搭建的簡(jiǎn)易休息室,做賬時(shí)計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
郭老師,我們做塑料生產(chǎn)的,成型的模具,做什么科目,如果后面才會(huì)到票,我做暫估什么
以前年度所有的貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 記成了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 了現(xiàn)在如何處理?直接注銷 更正嗎?