你好 是的,你的理解是正確的
老師,一般納稅人為啥非要給我們開專票呢,他們無論他們給我們開專票還是普票,他們都能進行抵扣他們的進項吧,沒有說是一般納稅人給我們開了普票,他們進項抵扣不了這一說吧,老師
老師,我是農(nóng)產(chǎn)品銷售方,我開出去的是專票才能抵扣收購發(fā)票吧,我開出去的普票不能抵扣吧?
我們開出去的屬于銷項票,不管普票和專票,都可以抵扣,而別人開給我們的屬于進項,只有專票才能抵扣,普票是不能抵扣的是吧?
你好,一般納稅人無論開普票還是專票,都可以拿進項抵扣的嗎?還是只能開專票出去才可以抵扣?
我們公司開出去的銷項專票跟普票能不能抵扣,收到的進項專票跟普票能不能用于抵扣
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
汽車修理廠,買的草帽,手套怎么寫分錄
老師,以公司名義購買股份款,支付那個轉(zhuǎn)讓費記什么科目啊
計提所得稅需要附原始憑證嗎?附啥呀?
你好 留抵抵欠 需要之前有留抵稅額嗎 我們之前做了很多的無票收入 這月進項不夠了 應(yīng)該怎么處理
老師,如果電腦桌面有原來的財務(wù)軟件沒有盤的那種,可以更換顯示器用嗎
老師好,銷售給客戶產(chǎn)品,銷售價格里含著運費,我們這邊代墊的,微信支付給司機的,怎么做賬?
老師,請問提供勞務(wù)外包服務(wù)取得收入需要交印花稅嗎?
小規(guī)模公司,進貨3千元,做了3千元的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的時候成本繼承零可以嗎?
24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本,25年4月他們發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)出了,記為的其他應(yīng)付款,代賬公司把24年營業(yè)賬簿印花稅發(fā)起退稅,但他沒更正24年財務(wù)報表年報,直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅,沒有審批通過,現(xiàn)在需要怎么處理,填完2季度財務(wù)報表,重新申請退稅嗎,在退稅申請里說明白
那既然進項可以抵扣增值稅,為啥不讓進來的票都開成專票,比如員工打印機換墨,員工車輛報銷發(fā)票,莫非這個開專票的內(nèi)容有限制,不明白,理不清,講解一下
這個是有的企業(yè)需要開普票阿,比如民間非盈利組織,他們拿到專票沒有用阿
我指的不是非盈利企業(yè),我說的是一般納稅人盈利企業(yè)的上述這種情況,像打印機換墨,員工車輛,到底是我們公司不能抵扣,不需要,不讓開專票,還是我們需要對方不給我們開專票呢?
那么這種是對方有自身情況,沒有給你們開阿,比如對方還沒有申請專票,只有普票,那么當然是給你們開普票的 還有可能就是專票是要比較細的,不能說隨便開的,因此也限制對方只給你開普票的
如果對方愿意給我們開,可以開出專票給我們,那我們打印機換墨的專票和車輛加油票這些專票都可以嗯抵扣,從而少交稅是吧?
是的,你的理解是正確的,有專票你們就可以少繳稅的
那假如對方給我把這個專票開了,可以抵扣的金額是價款,還是稅額,還是價稅合計的金額這三個金額的那個金額?
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
假如打印機換墨,發(fā)票金額是60元,稅額是7.8元,加稅合計67.8元,開的是專票,那我們抵扣金額是哪個?給員工報銷金額是哪個?
你們要按照7.8元來抵扣的
那給員工報銷金額是哪個?
你們公司有沒有給出相應(yīng)的制度?就是員工的報銷制度的?
假如沒有硬性的報銷制度,一般情況下,這種是報銷哪個金額合適?
那么默認就是按照67.8元來報銷的