同學(xué)你好 可以計入原值也可以計入費用科目
老師,我們單位購買了固定資產(chǎn)分體空調(diào),已經(jīng)安裝完畢了的,金額比較大一百多萬,但是對方只給我們開發(fā)票90萬,這種要怎么做賬呢,沒開發(fā)票的也可以按固定資產(chǎn)入賬嗎?還涉及增值稅進項稅的問題
請問老師,掛壁空調(diào)的安裝費按照會計準(zhǔn)則要求要放到固定資產(chǎn)原值嗎?但是空調(diào)買了32臺,3種不同型號分別入的固定資產(chǎn),請問老師安裝費統(tǒng)一收取的,怎么分配到三種型號的固定資產(chǎn)原值中呢?
2011年1月10日上午8時,江南市審計局派出的審計人員對永興公司的固定資產(chǎn)進行檢查,檢查情況如下:該公司發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:(1)2010年12月20日,甲公司向乙公司一次購進三臺不同型號且具有不同生產(chǎn)能力的A設(shè)備、B設(shè)備和C設(shè)備,共支付價款4000萬元,增值稅稅額為680萬元,包裝費及運輸費30萬元,另支付A設(shè)備安裝費18萬元,B、C設(shè)備不需要安裝,同時,支付購置合同簽訂、差旅費等相關(guān)費用2萬元,全療款項已由銀行存款支付。(2)2010年12月28日三臺設(shè)備均達到預(yù)定可使用狀態(tài),三臺設(shè)備的公允價值分別為2000萬元、1800萬元和1200萬元。該公司按每臺設(shè)備公允價值的比例對支付的價款進行分配,并分別確定其入賬價值。問:1.結(jié)合本案例按不同的標(biāo)準(zhǔn)進行審計種類的劃分2.說明注冊會計師的業(yè)務(wù)范圍;3.結(jié)合本案例按不同的標(biāo)準(zhǔn)進行審計證據(jù)類型的劃分;4.簡答審計證據(jù)的特點;5.說明審計方法;
老師你好,我們公司因生產(chǎn)需要,進行了變壓器擴容工程,現(xiàn)在擴容工程已經(jīng)竣工驗收,請問老師,我應(yīng)該如何入賬,該工程明細(xì)中有干式變壓器,有配電箱,有電力電纜,有安裝費等等,請問老師,我直接全部費用化呢,還是符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的計入資產(chǎn),不符合的其他的計入管理費用,如果計入固定資產(chǎn),那么電纜費,安裝費等全部歸到固定資產(chǎn)嗎?如果計入費用,那么變壓器,配電箱全部計入費用嗎?這種既有設(shè)備,又有安裝,還有材料的工程,最終到底應(yīng)該怎么入賬?。柯闊├蠋熤v細(xì)一點,謝謝。該項工程到底應(yīng)該怎么做賬?
買了固定資產(chǎn)空調(diào)13100元,安裝的時候發(fā)現(xiàn)用不了,后續(xù)換型號加了4500元,沒收到發(fā)票的時候其實就已經(jīng)支付給空調(diào)商17600元了,不過會計分錄寫的是借預(yù)付賬款-空調(diào)商 貸銀行存款-本公司。 今天收到發(fā)票,收到發(fā)票后需要怎么做會計分錄?累計折舊是怎么折舊?怎么寫折舊的會計分錄才是正確的?麻煩懂得老師回答,不會不清楚的別浪費大家時間,謝謝。
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎