你好,不需要填寫的,你在二一年沒有填寫,現(xiàn)在就不需要再填寫了,這個是需要一次抵扣才填寫。
老師,請問固定資產(chǎn)一次性折舊在2020年時扣除了,2021年每年還在計提折舊,這個折舊需要調(diào)增,是在匯算清繳時在調(diào)增是嗎?平時每季度申報還是正常的按報表數(shù)字填報是嗎?
公司去年11月購買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報時填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報時要不要填資產(chǎn)加速折舊表?。?/p>
請問老師,我公司21年買了幾輛車作為固定資產(chǎn)每月計提折舊,那季度申報企業(yè)所得稅報表時是不是還要申報資產(chǎn)折舊表呢?這個是必填的嗎
老師,這是季度報的企業(yè)所得稅的,我要申請這個固定資產(chǎn)加計扣除的,想問問這個申報表怎么填?。抠~載折舊指的是什么???是資產(chǎn)的一次性累計折舊嗎?還是指一個月的累計折舊呢?還有第4列是填固定資產(chǎn)里面的哪個數(shù)字?。?/p>
請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產(chǎn)當年一次性折舊表,那第四季度申報所得稅的時候,是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來申報呢?還是在2024年匯算清繳的時候再調(diào)增?
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
之前申報企業(yè)所得稅時一直沒有填寫折舊明細表,但現(xiàn)在我們需要交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在能享受一次扣除嗎
十二月份買的可以,其他的不可以。
您指的是21年12月買的就可以享受一次扣除是嗎?21年4月買的就不能了是嗎
是的是的是這個意思的。
哦,那房子和車位可以享受一次扣除嗎
你好,不可以的,這個屬于不動產(chǎn)。
哦 明白了,謝謝老師
不用客氣工作順利