注冊(cè)一般納稅人的話你的進(jìn)項(xiàng)需要有專票才可以少繳稅的
老師你好,小規(guī)模公司季度才是交那個(gè)增值稅專用發(fā)票的費(fèi)用嗎?不是說(shuō)當(dāng)月報(bào)稅過(guò)后當(dāng)月交吧?一般納稅人的話,上個(gè)月開(kāi)票,這個(gè)月報(bào)稅的話就要交費(fèi)對(duì)嗎?
@夏老師 老師,但是現(xiàn)在你做生意,人家都要你開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,你沒(méi)辦法,客戶讓你開(kāi)你不開(kāi)那怎么行,就是說(shuō)有很多生意你又做不了。 ?或者是到時(shí)候重新再注冊(cè)一個(gè)一般小規(guī)模的,然后一般公司都有兩個(gè),你要開(kāi)增值稅就用增值稅的那個(gè)公司要開(kāi)小規(guī)模,就用小規(guī)模的那個(gè)公司。 這樣操作可以的吧
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來(lái),原因是公賬沒(méi)有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái),但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng),我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少,我說(shuō)你沒(méi)有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說(shuō)小規(guī)模的錢(qián)基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說(shuō)工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
老師你好!我們有兩個(gè)公司 一個(gè)一般納稅人 一個(gè)小規(guī)模,然后一般納稅人就是每個(gè)月開(kāi)票有個(gè)100萬(wàn)吧 但是進(jìn)項(xiàng)票不到50萬(wàn) 這種情況可以嗎? 然后小規(guī)模就是每個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的也很多 有個(gè)六七十萬(wàn)吧 但是小規(guī)模不是限制,每個(gè)月只能開(kāi)40萬(wàn) 像我們這種就是開(kāi)票比較多,怎么辦?就是很容易生成一般納稅人 而且我們的成本票也很少,因?yàn)榫褪歉r(nóng)戶合作的他們又不開(kāi)票
老師,我想咨詢一下,有兩家公司,同一個(gè)法定代表人,一家是小規(guī)模,另外一家是一般納稅人,但是小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票接近500萬(wàn)了,但是還是要開(kāi),我這邊有一個(gè)想法,想小規(guī)模這家變成一般納稅人那家的子公司,然后小規(guī)模那家公司之前簽的業(yè)務(wù)合同要開(kāi)發(fā)票的話就做了補(bǔ)充協(xié)議有總公司開(kāi),你覺(jué)得這樣可以操作嗎?
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開(kāi)業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買(mǎi)的課程有沒(méi)有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買(mǎi)社保。之前有員工自愿不肯買(mǎi)社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買(mǎi)社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒(méi)有了,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒(méi)有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
老師,我的客戶跟我是13個(gè)點(diǎn)的那個(gè)稅,他跟我開(kāi)票,然后我我進(jìn)原材料的時(shí)候,他是跟我開(kāi)票的,那么我就可以抵消的對(duì)吧。
你是一般納稅人就可以了
老師,那現(xiàn)在想要從次月變成一般納稅人,能跟我說(shuō)下操作的步驟嗎,都需要做哪些操作呢
1.進(jìn)入電子稅務(wù)局,登錄后臺(tái)系統(tǒng),點(diǎn)擊我要繳稅,點(diǎn)擊綜合信息報(bào)表。2.點(diǎn)擊資質(zhì)信息報(bào)表,選擇增值稅一般納稅人登記。3.根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)所有相關(guān)信息