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老師,請問一下資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目總數(shù),是不是底下的科目借方總數(shù) 貸方總數(shù):相加?阿

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2022-10-28 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-28 11:13

學(xué)員你好,是未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:16

那我是不是做錯賬了吖,賬上還有個進項稅額沒有抵扣的,還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵的。是這兩個相加6094.94 未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計 9517.32 9517.32?6094.94得出來3422.38在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費顯示的

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:20

我把未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計繳納了之后,資產(chǎn)負債表顯示的就是我留抵的加進項未抵扣的合計。-6094.94

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:21

沒有錯的,因為你有留底的,所以是貸方合計—未交的借方,應(yīng)交稅費-增值稅每個月期末余額是0的

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:22

那就是我的資產(chǎn)負債表其實是正確的了。因為有的公司開票多,留抵多,可能看這個資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費就感覺很多稅沒交吧

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:24

是的,原則上來說有留底的話,留抵應(yīng)該調(diào)整至其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是應(yīng)交的稅費,但是實務(wù)中很多企業(yè)沒做這個調(diào)整

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:27

怎么調(diào)整到其他流動資產(chǎn)吖?分錄咋做呢

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:27

這個是調(diào)表不調(diào)賬,因為會計科目沒有其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:29

老師,我不明白。意思是賬可以這樣,導(dǎo)出來的報表可以調(diào)整14欄是嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:30

是的,你的理解完全正確

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:33

是這樣嘛?應(yīng)交增值稅是未交增值稅?城建稅 教育附加 地方教育附加合計填寫在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目, 沒有抵扣的進項 還有留抵的放在14欄,其他流動資產(chǎn)科目?

是這樣嘛?應(yīng)交增值稅是未交增值稅?城建稅 教育附加  地方教育附加合計填寫在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目,
沒有抵扣的進項 還有留抵的放在14欄,其他流動資產(chǎn)科目?
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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:33

是的,這樣就是對的了

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快賬用戶7135 追問 2022-10-28 11:35

原來如此,我還以為可以做什么分錄調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2022-10-28 11:35

不是做分錄的,明白了給個五星好評吧

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學(xué)員你好,是未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計
2022-10-28
需要去這個負數(shù)是啥產(chǎn)生的?
2021-01-05
看一下你科目余額表的所有科目、發(fā)生額和余額
2020-08-15
你好,這是對往來科目的重分類,實質(zhì)重于形式原則,不做重分類個別科目期末會出現(xiàn)負數(shù)余額
2022-05-13
你好,這個你要一筆筆去對看一下是哪里的問題。
2021-01-04
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