你好,是針對稅盤維護(hù)費做分錄??
老師你好!請問一下一般納稅人用金稅盤維護(hù)費抵減了增值稅,會計分錄怎么做? 當(dāng)時繳納維護(hù)費是借:管理費用—辦公費 貸:其他應(yīng)付款—法人
老師你好,我想問一下一般納稅人稅盤維護(hù)費,在減免稅款里,我有進(jìn)項銷項,還要交增值稅,我這分錄要怎么寫
老師,您好!我想咨詢下小規(guī)模納稅人,稅盤服務(wù)費280元,一直掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,未做結(jié)轉(zhuǎn),請問需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫?
老師你好,我現(xiàn)在進(jìn)項大于銷項,還有一張稅控維護(hù)費280減免的,這個280維護(hù)費能先用嗎 還是說交稅的時候才能減免
老師你好,一般納稅人公司,當(dāng)月應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的銷項減去進(jìn)項后還要繳納增值稅,請問這個應(yīng)該怎么去寫要繳納增值稅的分錄呢?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報總表的管理費用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險
是的,還有就是我是一般納稅人,我的稅控盤維護(hù)費減免了,我這個月有銷項,有進(jìn)項,還著交增值稅
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款