您好,您就當(dāng)賣廢品處理就行了,借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當(dāng)時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?
公司剛成立的時候法人用現(xiàn)金購買的蘋果電腦,當(dāng)時也沒有開發(fā)票回來,所以當(dāng)時會計也沒有入賬,現(xiàn)在那臺電腦要賣出了,請問這個賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊?
和朋友和開的公司,后來因為意見不和等問題散伙了,分兩臺機器,這個機器是我出資買的,錢給了賣機器的,機器的發(fā)票是開給和開的公司,散伙時他不愿意給錢,我就讓他給我另外一個公司開了一張發(fā)票,金額是80萬,當(dāng)時也讓他們開了一張現(xiàn)金收款的證明,現(xiàn)在他公司可能因為經(jīng)營不善等問題,賬面被查了,開給我的發(fā)票我沒有轉(zhuǎn)那么多錢給他,這個要怎么處理? 補充:后來兩家公司也有業(yè)務(wù)往來,但是沒有再開發(fā)票,公司給他公司前后轉(zhuǎn)了也有30多萬,我現(xiàn)金也有給他轉(zhuǎn)了20多萬 現(xiàn)在最好的處理方案是什么,還是我有這個現(xiàn)金收款證明就可以
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時的會計沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進(jìn)項還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
請問交幾個點啊 按照售價繳納嗎?
對了,我還想問下,我們出售這個需要開發(fā)票給他們嗎?還是說直接報無票收入?
開票和不開票處理是一樣的。一般納稅人13%。
老師,那這個需不需要繳納印花稅?。?
您好。按照買賣合同繳納印花稅。
請問是按照總價還是不含稅價呀? 還有,我想問下這個出售行為需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
你好 按銷售的價計算稅款? ?這個一般沒有成本了?
這樣啊,謝謝老師的解答
我還有最后一個問題,就我們公司要買一臺新的蘋果電腦,價值18999元,請問這個攤銷年限怎么定呀
好電腦按照電子產(chǎn)品三年計提折舊。
好的,謝謝老師的耐心解答
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?