你好!匯算清繳調(diào)整后有盈利嗎?沒有的話不繳納企業(yè)企業(yè)所得稅

老師,如果今年12月末利潤總額是負數(shù)200萬,明年匯算清繳時,招待費需要調(diào)增20萬。那20萬的25%是5萬稅金還需要繳納嗎?
老師,如果今年我們虧損200萬,招待費發(fā)生了25萬,5萬按比例可以扣除。20萬在匯算清繳時還用調(diào)增交稅嗎?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,問一下,我們公司是一般納稅人,今年虧損200萬,其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的,現(xiàn)在會計事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增了100萬,現(xiàn)在還虧一百萬,我去年報表報的還得虧損200萬,這個以后對我們公司有什么影響嗎?
老師您好,我公司連續(xù)虧損5年,達到700萬,那如果我們今年想交點企業(yè)所得稅,不想要之前的虧損彌補了,可以在匯算清繳的時候把這700萬調(diào)增嗎,那今年我們就可以交點企業(yè)所得稅了
我司幫別的公司代收款,賺點推廣費,這個推廣費開什么類目發(fā)票給對方
高企這個研發(fā)費用的占比是需要達到多少?
阿里巴巴國際站,運費,怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門店開業(yè)做牌匾,后期廠家會給補助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣掉公司的車,購買方代開發(fā)票,請問公司做無票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認單發(fā)給對方了,對方確認了,然后是對方開紅字發(fā)票還是銷售方開紅字發(fā)票,還是對方確認紅字確認單就自動開票了?
文文老師在嗎,找一下老師
無票收入計入庫存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金金額60萬,應(yīng)該如何調(diào)整正常。
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。