你好,你們單位有以前年度損益調(diào)整嗎?或者是計提了盈余公積,或者是做了分紅?
老師,我們公司之前的財務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里面設(shè)置財務(wù)初始余額的時候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細賬與銀行日記賬對不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個過程要怎么做怎么處理,怎么快速對出對不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細賬與銀行日記賬對不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個過程要怎么做怎么處理,怎么快速對出對不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 我按照總賬明細賬全部填完了,試算是平衡了可是本年利潤這塊兒總是對不上,這種情況怎么把它做平衡?
老師 我按照總賬明細賬全部填完了,試算是平衡了可是本年利潤這塊兒總是對不上,這種情況怎么把它做平衡?跟第二季度的財務(wù)報表也對的上 ,總賬明細賬也對的上差的數(shù)就是財務(wù)報表利潤總額的數(shù)
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。