你好,本年利潤對不上的原因知道嗎
老師我終于把期初的數(shù)據(jù)對上了,試算平衡了我想知道我這個銀行期初數(shù)據(jù)怎么加上去?因為外賬那邊沒做,我一加上就不平衡了,外賬那邊發(fā)生的科目全部在備用金,而且備用金是負數(shù)
老師,我們公司之前的財務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里面設(shè)置財務(wù)初始余額的時候總是試算不平衡,她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細賬與銀行日記賬對不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個過程要怎么做怎么處理,怎么快速對出對不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細賬與銀行日記賬對不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個過程要怎么做怎么處理,怎么快速對出對不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 我按照總賬明細賬全部填完了,試算是平衡了可是本年利潤這塊兒總是對不上,這種情況怎么把它做平衡?
老師你好,我們公司去年給對方開了收入發(fā)票,對方業(yè)務(wù)員失職一直拿著發(fā)票沒給財務(wù)入賬,那幾天對方財務(wù)才看到發(fā)票,由于對方有財務(wù)報銷制度,所以去年我們給開的那張收入發(fā)票對方公司沒有入賬,現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票,可我們?nèi)ツ暝鲋刀?,企業(yè)所得稅都繳納了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,能紅沖這張發(fā)票嗎?對方要求紅沖了再開張一模一樣的出來,這種情況可以嗎?老師
老師,我們公司現(xiàn)在的章程上出資方式兩個股東各1000萬的著作權(quán),現(xiàn)在這個已完成了無形資產(chǎn)評估和驗資,那我們這個是不是就已經(jīng)實繳完成了?我是不是只要帳上借無形資產(chǎn)貨實收資本,然后按月攤銷就可以?
如果一個項目干完了,但是甲方還有一部分錢沒給,沒開票,那么成本按支出確認行不行,還是說,根據(jù)開票收入情況,確認收入,這種情況會不會被查
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社修建基地80萬,需要攤銷嗎?如果租的是不是不用攤銷,一次性入費用?
我們公司因為交接的問題 所有的貨物不能租賃 但是可以收預收款60% 時間大概2年 現(xiàn)在這個預收的錢需要確認收入嗎 這錢可以退的
老師我們公戶里沒錢不得不私戶發(fā)工資,有好的辦法避免稅務(wù)風險嗎。。。
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時候交了2023年的企業(yè)所得稅,計提的時候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個科目,現(xiàn)在報2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報呀?
小微企業(yè)利潤超過300萬是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒超過就按百分之5交稅
不知道跟第二季度的財務(wù)報表也對的上 ,總賬明細賬也對的上差的數(shù)就是財務(wù)報表利潤總額的數(shù)
查明原因,才能調(diào)整。