同學(xué),你好 付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本
請問老師,我公司與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,勞務(wù)派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務(wù)派遣公司2萬元的費用,勞務(wù)公司說給我們開98%的勞務(wù)派遣費,還有2%的工資費,按照正規(guī)應(yīng)該怎么給我們開進(jìn)項發(fā)票?稅率是多少?
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費,請問這個應(yīng)該怎么做賬
老師你好。我想問一下就是我們是勞務(wù)派遣公司。開票給核酸檢測機(jī)構(gòu) 那我們付出去多少工資就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本呢
那請問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時,借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時:借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計提工資呢,因為現(xiàn)在沒有費用票,也只有工資成本
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
我第三季度收入五十多萬。成本大概二十萬這個是人工成本 計提管理費用工資二十萬。利潤大概是是十多萬。
但是稅局說我的收入。利潤和成本金額不對
要修改企業(yè)所得稅報表
不然列入黑名單
同學(xué),你好 稅務(wù)局具體怎么說的?有給你們單子嗎
稅務(wù)局就是說我們收入和利潤 成本金額對不上
正常不是應(yīng)該收入減去成本等于利潤嗎
同學(xué),你好 那你們是真實的報表嗎
讓我們改一下。我都不知道怎么改好了。那個賬應(yīng)該怎么調(diào)一下
同學(xué),你好 你之前的申報表是真實的數(shù)據(jù)嗎,如果不是真實的,需要改成真實的
是真實的啊
估計是稅局想讓我們繳稅吧
同學(xué),你好 那就沒有問題的,你問下稅務(wù)局老師,是哪里出了問題
那個稅務(wù)局老師。怎么問
同學(xué),你好 聯(lián)系你們,說你們有問題的老師
是專管員
同學(xué),你好 那就聯(lián)系專管員