你好,進(jìn)入管理費(fèi)用,維修費(fèi)。用于研發(fā)的可以加計(jì)扣除。
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實(shí)驗(yàn)設(shè)備,因?yàn)槭侨晕抑荒苁盏浇ㄖ?wù)*工程款的服務(wù)發(fā)票,所以我入不入固定資產(chǎn),那我只能入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了,那我這里面有些設(shè)備是做實(shí)驗(yàn)用的,到時(shí)候我能攤銷到研發(fā)費(fèi)用里去嗎?能做加計(jì)扣除嗎?
老師。針對(duì)這個(gè)政策,我想了解下的問題就是:比如我們購買了一臺(tái)新設(shè)備,價(jià)值500萬,按照這個(gè)政策,那我們是可以一次性扣除,對(duì)嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計(jì)扣除呢?
老師您好,我們研發(fā)的機(jī)器設(shè)備快遞出去維修,這個(gè)運(yùn)費(fèi)就花了1500元,這個(gè)我入在哪里?可以加計(jì)扣除嗎?
老師,我們讓廠家去我們的客戶單位修理我們賣出去的機(jī)器設(shè)備,產(chǎn)生了一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)用,我們付給廠家,這筆錢怎么做分錄~我們這個(gè)客戶會(huì)打給我們這筆對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用~這種可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎~我們屬于給企業(yè)做設(shè)備安裝及運(yùn)維服務(wù)企業(yè)
今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤(rùn)表里的研發(fā)費(fèi)用不一致,讓自查,錯(cuò)了讓修改。但是我們24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用科目,利潤(rùn)表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致,但房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳就把房租對(duì)應(yīng)的研發(fā)支出去掉了,包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計(jì)入了研發(fā)支出科目也沒有加計(jì)扣除,這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的,我匯算清繳時(shí)也沒加上。這下怎么辦呀老師
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師我們是先計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里,在轉(zhuǎn)管理費(fèi)用里,研發(fā)費(fèi)用里,有直接投入,,我要計(jì)入哪個(gè)里面?
你好借研發(fā)支出,貸銀行??