您好 根據(jù)折舊年限不同 選擇不同的政策 三年以下的一次性扣除 四年 五年 十年的 減半扣除 用于研發(fā) 可以加計扣除
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師。針對這個政策,我想了解下的問題就是:比如我們購買了一臺新設(shè)備,價值500萬,按照這個政策,那我們是可以一次性扣除,對嗎?其次就是,后面又說了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計扣除呢?
老師,你好,我問下就是有一個政策說2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備不超500萬的可以一次性扣除,這是怎么扣除呢,需不需要凈殘值
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說可以不填
老師,我想咨詢一下您,我們公司今年2月份買輛車,前幾個季度,因為不確定是否使用500萬以下一次性扣除的政策,我就沒有填寫預(yù)繳表里面的固定資產(chǎn)一次性扣除表,我想問一下如果我們現(xiàn)在想用這個政策,在第四季度填寫預(yù)繳表還可以嗎,或者明年匯算請清繳時直接填寫就可以
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
那減半扣除和研發(fā)加計扣除可以合并一起用,對嗎?
減半扣除和研發(fā)加計扣除可以合并一起用,對的
好的。老師,我再問下,如果減半扣除,那500的設(shè)備,我當(dāng)年扣除一半,那我剩下的一半我可以再下一年一次扣除還是要分幾年扣除呢?
老師,麻煩回答下,謝謝
您說的這個政策暫時還沒有行文吧
上面那個減半扣除,那減半扣除后,剩下的怎么處理呢?
減半的次年再扣除啊
次年是吧剩余的全部扣除,對嗎?
是的?次年是把剩余的全部扣除
好的 明白了,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!