你好 借 應(yīng)付,貸營(yíng)業(yè)外收入??
應(yīng)付匯惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約應(yīng)付款轉(zhuǎn)罰款費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費(fèi)30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計(jì)入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車(chē)間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗(yàn)收入庫(kù),男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售女包的實(shí)際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費(fèi)用類(lèi)賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25%計(jì)提
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費(fèi)30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計(jì)入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車(chē)間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗(yàn)收入庫(kù),男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售女包的實(shí)際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費(fèi)用類(lèi)賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25%計(jì)提會(huì)計(jì)分錄
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費(fèi)30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計(jì)入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車(chē)間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗(yàn)收入庫(kù),男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售女包的實(shí)際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費(fèi)用類(lèi)賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25%計(jì)提會(huì)計(jì)分錄怎么做老師
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費(fèi)30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計(jì)入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車(chē)間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車(chē)間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗(yàn)收入庫(kù),男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售女包的實(shí)際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費(fèi)用類(lèi)賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25%計(jì)提老師做會(huì)計(jì)分錄
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車(chē)。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車(chē)輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專(zhuān)利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷(xiāo)專(zhuān)利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷(xiāo)金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專(zhuān)利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷(xiāo)22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫(xiě)確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開(kāi)基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問(wèn)一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷(xiāo)流程是啥?
個(gè)體工商戶不開(kāi)票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺(jué)得對(duì)不上。有沒(méi)有同樣感覺(jué)的?不知道選哪個(gè)