你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務如下:(1)3月3日,計提本月應付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計24000元。11)31日,按職工工資總額14%計提職工福利費。12)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費用分配的過程,計算制造費用分配率。)
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費30000元。2.12月31日,分配本月應付工資。即按照工資用途分別計入有關賬戶,應付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車間技術人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗收入庫,男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售女包的實際成本32100元。7.12月31日,應付惠達公司28200元,因惠達公司違約,應付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費用類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額25%計提
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個點的進項票,但是賣出去是個人,消費者不要票的,就沒有銷項,如果開票的話說真的就不賺錢了,這個該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用