你好,學(xué)員,稍等一下
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計提固定資產(chǎn)折舊費,其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗收入庫的A產(chǎn)品300臺,其制造成本為2500000元
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計24000元。11)31日,按職工工資總額14%計提職工福利費。12)31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費用分配的過程,計算制造費用分配率。)
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗收入庫,男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售女包的實際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達公司28200元,因惠達公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費用類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實現(xiàn)利潤總額25%計提
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么