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老師好,請問紅沖上年發(fā)票,然后重新開具,(金額不變)在申報增值稅的時候怎么處理

2022-10-26 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-26 13:41

你好,一樣的發(fā)票一正數(shù)一負數(shù)正好是零,不用申報了。

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快賬用戶9882 追問 2022-10-26 13:42

主表也不用體現(xiàn)是吧

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齊紅老師 解答 2022-10-26 13:44

是的是的,不需要體現(xiàn)的。

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你好,一樣的發(fā)票一正數(shù)一負數(shù)正好是零,不用申報了。
2022-10-26
那就是零申報就行的
2023-10-13
你好,沖紅的沖減收入,重新開具的,重新確認收入
2021-03-30
這個月正常繳納 按正數(shù)
2020-12-01
同學,你好 填報納稅申報表的時候收入多了,你的意思是上個月所屬期這張需要紅沖的發(fā)票也做收入了嗎?
2023-11-12
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