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老師好,我們公司屬于重點(diǎn)稅源企業(yè),這個月我們預(yù)測報(bào)給專管員的增值稅是1.5,實(shí)際入庫了2.4,專管員要我們寫書面原因我們該怎么寫

2022-10-26 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 12:44

同學(xué),你好 你們這個原因是什么?

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快賬用戶5122 追問 2022-10-26 12:46

老師你好!就是我們在月初報(bào)個專管員我們預(yù)測的一個本月增值稅大概要繳1.57萬,但是我們申報(bào)的時候?qū)嶋H的增值稅繳了2.4萬,專管員說我們預(yù)測與實(shí)際入庫誤差有50%,讓我們寫書面報(bào)告,為什么會有這么大誤差的原因

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齊紅老師 解答 2022-10-26 12:47

同學(xué),你好 你可以寫,業(yè)務(wù)增加,收入增多

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快賬用戶5122 追問 2022-10-26 12:48

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-26 12:48

不客氣,祝工作順利!

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同學(xué),你好 你們這個原因是什么?
2022-10-26
您好!那所得稅申報(bào)時,這些代收的就不能作為收入申報(bào),只能說你們申報(bào)錯了
2024-06-25
你好,你的差異是什么原因形成的?要先看實(shí)際原因。
2025-05-07
就說最少要交稅達(dá)到稅務(wù)要求的標(biāo)準(zhǔn)?
2021-10-25
你好,你這個可以直接寫你當(dāng)時有個多少的進(jìn)項(xiàng),留底了多少,退稅了多少就可以
2025-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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