?你好;? ? 意思就是年度審計報告出具時間需要在次年6月30日之前完成。按照“公司法”的要求,有限責任公司和股份有限公司均需要審計,一般在工商年檢及外資的稅務年審,均需出具上年的審計報告作為必備的輔助文件。通常審計會在每年1月至5月之間進行。? ? ? ?在6月底之前 去? 審核即可? ?
老師:我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,自2018年4月拿地12月開盤,共開發(fā)41棟樓,合同約定交付日期為2020年6月30日交房,后來因疫情原因后面簽的合同又改為8月31日,7月又因洪水原因再一次改為10月31日,最后在12月31日才拿到32棟樓的單體竣工驗收報告,準備這32棟樓元旦后先并開具9%稅率的增值稅發(fā)票并交房,請問老師:1、增值稅確認收入的時間節(jié)點是什么時候?2、企業(yè)所得稅的確認收入時間節(jié)點是什么時候?請老師給詳細解答,謝謝
轉市局通知:總局8月1日開始,增值稅及附加合并申報,同時部分表項內(nèi)容實施精準比對。為做好此工作,納稅人7月申報期內(nèi)將2017年1月1日起勾選認證的憑證,全部申報抵扣,否則抵扣不了。老師,我沒有明白這句話是什么意思,是從7月份開始。全部申報抵扣是什么意思
老師你好,我想請問一下,我填報2021年1月1日-12月31日小企業(yè)會計準則財報,我提交的時候出現(xiàn): 1.“營業(yè)收入”本年累計金額應為年初至本期末累計數(shù).請確認是否仍然填報? 我點確認后出現(xiàn)一句話:請?zhí)顚懮陥罄塾嫈?shù)說明? 我想請問一下,這什么情況?要怎么處理?
老師 審計報告年度轉換時間為每年6月1日 以提交審核時間為準 這句話是什么意思呢 老師
1.天勤會計師事務所注冊會計師常勝、李華于2010年3月12日完成了對東方股份有限公司2009年度會計報表的外款審計工作,現(xiàn)正草報審計報告,按審計業(yè)務的定書的要求,審計報告應于2010年3月30日提交,在復核計工作底稿時,兩位會計師發(fā)現(xiàn)存在以下幾種主要情(1)審計工作底稿示2009年度利潤表重要性水平方面為85萬元,2009年12月31日的資產(chǎn)負債表重要水平為95萬元。(2)2010年3月7日,該市高級人民法院最終裁定,2010年1月大華公司控告東方公司侵權成立,應賠償大華公司130萬元(3)東方公司2009年度計提壞準備的比例由200度應收賬歌年余額的3%提高到5%(4)在對東方公司2009年12月31日甲種庫存商品進行監(jiān)時,發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺1000件,其單位成本870元,但東方公司未作調(diào)整(5)東方公司2009年6月購置一臺價值50萬元的設備,業(yè)已入,當月由管理部門啟用,但當年并未計提折舊該公司會計策規(guī)定,設備折舊年限為5年,殘值率為10%要求](1)針對上述第(1)種情況,兩位會計師應選擇的重要性水平為多少?為什么?(很急麻煩快點)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎