同學你好 你的問題是什么
[簡答題] 12 日,以銀行存款支付本月電費共計9360元。其中,生產(chǎn)車間耗用6000元,行政管理部門2000元,增值稅稅率為17%。
2020年10月,某企業(yè)發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.收到國家投入資本金10000元,存入銀行。2.購入甲材料2500千克,買價50000元,增值稅率13%,款已付,材科驗收入庫。3.購入不需安裝的設(shè)備一臺,買價100000元,增值稅13000元,發(fā)生包裝費400元,運雜費60元:全部款項以銀行存款支付。4倉庫發(fā)出材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品:30000元,車間一-般耗費6000元,I部行政管理部門耗用4000元,5廠辦周豐預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金付訖:6.銷售A產(chǎn)品200件,售價3000000元,增值稅39000元,款項收到并存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)其成本120000元。7以銀行存款支付本月水電費6000元,其中車間水電費400元,r部20C0元8.周豐出差回來報銷差旅費800元,退回余款9以銀行存款支付產(chǎn)品展位費10000元,增值稅600元。10收到購貨單位交來的包裝物押金!000元,存入銀行。
K公司12月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。(2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付(3)以銀行存款支付展覽費5000元。(4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。(6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元。做會計分錄
20日,用銀行存款支付水電費共9040元其中生產(chǎn)車間水電費6000元,廣部水電費2000元,增值稅稅率為13%。25,王林報銷差旅費1800元,余款200元交回現(xiàn)金到財務(wù)
20日,用銀行存款支付水電費共9040元其中生產(chǎn)車間水電費6000元,廣部水電費2000元,增值稅稅率為13%。
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么