你好;? ? ? ? ?你們有預收款的話; 先按照預收款來預交稅費 的?
老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅 房產稅等合并為一張表單,但是我們企業(yè)沒有房產稅和土地增值稅,填寫好企業(yè)所得稅 會提示貴單位沒有房產稅等不用申報,可是我沒填數(shù)據啊,而且我試了下,房產稅和土地這兩個表單不能刪除。那我怎么報企業(yè)所得稅呀
老師,房地產企業(yè)預售房產預交企業(yè)所得稅在申報時需要填寫企業(yè)所得稅預交申報表的第幾行呢?謝謝!
房地產行業(yè)企業(yè)所得稅如何預交?公式怎么算?有預收款,還沒有開發(fā)票.
房地產行業(yè),企業(yè)所得稅預交的申報表怎么填?在哪填?
我們是房地產公司,沒有開票,企業(yè)所得稅預交的申報表怎么填?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個知道,申報表怎么填呢?
你好;? 根據國稅發(fā)【2009】31號文件規(guī)定,房地產企業(yè)銷售未完工開發(fā)產品取得的預售款,如果正式簽訂《房地產銷售合同》或者《房地產預售合同》,屬于未完工開發(fā)產品銷售收入,可以作為計提業(yè)務招待費等三費的基數(shù)。填表方法如下: 第一步:取得預售款時 當年度取得的預售收入按照規(guī)定的計稅毛利率計算得到的預計利潤填入附表三第52行第3列。會計確認的預售款作為計算基礎計算出的當年可以扣除的業(yè)務招待費和廣宣費填列在附表三第40行第4列并特別注明“預售款項計算扣除金額”。 第二步:預售款結轉銷售收入時 完工年度會計處理將預售款結轉為銷售收入,按照本期結轉的已按稅收規(guī)定征稅的預售收入乘以適用的計稅毛利率填到附表三第52行第4列。同時,應當將已結轉的預售收入作為計算基礎對應計算出的不得扣除的業(yè)務招待費和廣宣費填列到附表三第40行第3列并特別注明“預售收入結轉前期已經扣除金額”,避免將預售收入重復納入基數(shù)造成重復扣除。 ?
你說的那個附表三就沒有那個表呀
?你好;? ?你們地方系統(tǒng)沒有嗎 ?? ?
沒有的呀
你好; 那你去看看 你 企業(yè)所得稅? 季度申報表里面 ; 有一個根據收到的預收款*行業(yè)的毛利率 填寫到所得稅申報表主表中的;有一個欄次:特定行業(yè)所得行里邊? ?
我們的表是這樣的,該如何填報呢
在這個欄次去報數(shù)據的? ?
第15行是什么時候填的?
?你好;? ?這個是之前預收款? 或者是異地預交的金額? 欄次 來寫的??
那我這個第三季度預交的稅額,第四季度就需要填寫15行是嗎?
?你好;? 是的; 一般是自動會出來數(shù)據的;? ? 若系統(tǒng)沒有沒有自動出來; 你 有預繳部分的 自己手動填寫即可? ?
這個是開票了,有收入了,才填寫嘛?還是只要預交了,下一個季度就會帶出來?
你好;? ? ?只要預交了。? ? ? 下個季度會自動帶出來 ; 除非你系統(tǒng)不自動帶出來; 就得手動去寫? ?