你好,該酒廠4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為=22566.18*20%%2B0.63*2000*0.5
. 某酒廠(增值稅一般納稅人)銷售糧食白酒2噸,取得銷售收人13.560 元(含增值 稅)。已知糧食白酒消費(fèi)稅定額稅率為 0.5 元/500克,比例稅率為 20%。該酒廠應(yīng)繳納的消 費(fèi)稅稅額為()元
某化妝品企業(yè)于2022年3月8日將一批自制高檔化妝品用于職工福利,該產(chǎn)品無同類消費(fèi)品銷售價(jià)格,該批產(chǎn)品成本為10萬元,成本利潤率為5%,消費(fèi)稅稅率為15%,該批產(chǎn)品應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為 [ ] 萬元。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位) 甲企業(yè)(一般納稅人)用委托加工收回的黃酒5噸,加工生產(chǎn)藥酒15噸,每噸出廠價(jià)6512.68元,銷售12噸,剩余3噸贈(zèng)送他人。 該企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅為 [ ] 元。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位) 黃酒消費(fèi)稅稅率240元/噸,藥酒稅率10% 某酒廠為增值稅一般納稅人。2022年4月銷售糧食白酒0.63噸,取得銷售收入22566.18元(不含增值稅)。該酒廠4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為 [ ] 元。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位) 白酒稅率20%+0.5元/500克
某酒廠為增值稅一般納稅人。2022年4月銷售糧食白酒0.63噸,取得銷售收入22566.18元(不含增值稅)。該酒廠4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為[]元。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)白酒稅率20%+0.5元/500克
某酒廠為增值稅一般納稅人。2022年4月銷售糧食白酒0.63噸,取得銷售收入22566.18元(不含增值稅)。該酒廠4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為[]元。(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位)白酒稅率20%+0.5元/500克
3、某酒廠為增值稅一般納稅人。2022年4月銷售糧食白酒0.63噸,取得銷售收入22566.18元(不含增值稅)。該酒廠4月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為多少
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬