同學(xué)你好,如果之前計(jì)提了增值稅,不需要交稅時(shí)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的;不免企業(yè)所得稅的;
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
老師,就是小規(guī)模開(kāi)普票免增值稅,這部分減免的稅金走營(yíng)業(yè)外收入,是不是要交所得稅呢?
老師,2020年湖北省小規(guī)模納稅人增值稅3%稅率的普票免稅,那開(kāi)具普票免掉的稅款,,是不是應(yīng)該要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)征所得稅的? 增值稅申報(bào)表,減免稅表填寫(xiě)了減免政策,減免稅款,如圖,減免稅135元,這個(gè)所得稅不免的吧?
小規(guī)模開(kāi)的專(zhuān)票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對(duì)嗎
老師 這個(gè)小規(guī)模增值稅免稅政策,至今年年底,既然已經(jīng)是免稅了,減免的1%的增值稅是不是不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了?申報(bào)表填哪里
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
如果沒(méi)有計(jì)提增值稅呢?開(kāi)票時(shí)也是免稅的?
你說(shuō)的計(jì)提是指賬上計(jì)提吧,一般做賬都是按發(fā)票做,免掉的稅款,發(fā)票的購(gòu)貨方也不會(huì)給錢(qián)我公司
同學(xué)你好 沒(méi)有計(jì)提,是不需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的;因?yàn)橘~并沒(méi)有體現(xiàn)這部分稅款;免稅發(fā)票的分錄是不做增值稅的,分錄 借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不涉及到稅,出不涉及轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
那由于這個(gè)政策免掉的這個(gè)稅款,在做所得稅匯算清繳時(shí),是否需要調(diào)增所得稅收入額?賬上不動(dòng),只是所得稅申報(bào)表調(diào)一下,因?yàn)樵鲋刀惷猓](méi)有說(shuō)所得稅免?
同學(xué)你好,是需要調(diào)整收入額交企業(yè)所得稅的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;