您好,這個(gè)是可以借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款的
老師好,我們公司購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備 合同約定設(shè)備到場(chǎng)地后負(fù)責(zé)安裝調(diào)試 賣方給我們開具的發(fā)票把購(gòu)買設(shè)備價(jià)值和安裝調(diào)試的錢開在同一張發(fā)票里了 假如 合同額是130000 發(fā)票有110000是設(shè)備款 20000元是安裝服務(wù)費(fèi) 如果我們做賬的話 設(shè)備原值應(yīng)該入130000還是入110000?
老師您好 我想問一下 收到購(gòu)買桶裝水充值卡里的退款 開出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票 應(yīng)該如何入賬呀
老師,您好!我們是一家貿(mào)易公司,有內(nèi)貿(mào)交易?,F(xiàn)在有一家公司附和返利條件,需要我們給予返利,我們收到客戶開來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng),并開出負(fù)數(shù)增值稅票,現(xiàn)在做賬的話,該如何走賬呢?謝謝!
老師,您好,請(qǐng)問電費(fèi)的增值稅發(fā)票都是次月開出來(lái)的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫(kù)了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
您好老師,我單位是一般納稅人,5月份收到銷售方給我開的一張銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,這張發(fā)票紅沖的是2023年我們購(gòu)進(jìn)涂料的發(fā)票,5月份申報(bào)增值稅做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,想問這張負(fù)數(shù)票,該如何做賬,還用不用去改2023年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表?
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
不用管發(fā)票是嗎 除此之外還能怎么做呢
對(duì)的,其他的也沒啥了
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開心