都是一樣的按月計提折舊
老師,請問高新技術(shù)企業(yè)除了企業(yè)所得稅有優(yōu)惠,研發(fā)費用可以加計扣除,其他的賬務處理跟正常企業(yè)有什么區(qū)別嗎?
請問老師,高新企業(yè)2022年購進的設(shè)備,可以一次性抵企業(yè)所得稅和計入研發(fā)費用100%加計扣除,這兩種優(yōu)惠方式,分別怎么進行賬務處理
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.設(shè)計費用是指為新產(chǎn)品和新工藝進行構(gòu)思、開發(fā)和制造, 進行工序、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程制定、操作特性方面的設(shè)計等發(fā)生的費用。包括為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性產(chǎn)品進 行的創(chuàng)意設(shè)計活動發(fā)生的相關(guān)費用。 請問:從其他無關(guān)聯(lián)公司購買的設(shè)計支付的設(shè)計費用,獲得相應正式發(fā)票的,該設(shè)計用于研發(fā)項目,這種情況可以記賬到“研發(fā)支出——費用化支出——設(shè)計費 ——**項目”這個科目進行加計扣除嗎?
高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當年一次性全額在計算應納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。老師您好,這個政策針對我們2022年12月份購入的固定資產(chǎn)適用么?2022年購入的固定資產(chǎn),會計上沒有計提折舊,還可以享受一次性扣除和加計扣除政策么?有相應的政策條文依據(jù)么?
老師您好,假設(shè)企業(yè)今年購買污水處理設(shè)備,價款為300萬元。那可以同時用“企業(yè)在2018.1.1—2023.12.31期間新購進的器具、設(shè)備,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除”和“設(shè)備投資額10%抵免應納稅額”這兩個優(yōu)惠政策嗎
公司拉貨用的小貨車折舊費應該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時,應補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計提每月工資計入管理費用包括實發(fā)工資,代繳個稅,個人繳納的社保,填報匯繳清算時管理費用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅額14545.49,沒有進項稅,有以前的留底稅額5466.15,這個賬務處理對嗎?電子稅務局應交稅費是9079.34,我這個賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
老師,和正常設(shè)備一樣按月提折舊,報所得稅時可以全額扣除?
是的,就是那個意思的哈
老師,那我這臺設(shè)備用于生產(chǎn),提折舊記入生產(chǎn)成本—制造費用;還可以按照原值記入研發(fā)費用,加計扣除是嗎?
嗯嗯,可以的沒問題的哦哈