你好,就是研發(fā)支出核算不一樣,其他都一樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)除了企業(yè)所得稅有優(yōu)惠,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,其他的賬務(wù)處理跟正常企業(yè)有什么區(qū)別嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠和稅務(wù)局的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠可以疊加享受嗎?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)老師,高新企業(yè)2022年購(gòu)進(jìn)的設(shè)備,可以一次性抵企業(yè)所得稅和計(jì)入研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除,這兩種優(yōu)惠方式,分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
請(qǐng)問(wèn)所得稅季報(bào)高新企業(yè)加計(jì)扣除,企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研究費(fèi)用不可以扣除嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
嗯嗯,研發(fā)支出具體怎么不一樣呢?
你好,就是高新企業(yè)需要核算研發(fā)支出,一般企業(yè)可以沒(méi)有研發(fā)支出,。有研發(fā)支出時(shí)需要借研發(fā)支出/費(fèi)用化支出或資本化支出 貸銀行存款或原材料 等,而一般企業(yè)沒(méi)有研發(fā)就不用這個(gè)分錄的核算