您好,不太明白您這個是什么意思?
老師,這個月季報企業(yè)所得稅,是按照7到9月份的利潤總額計提,還是按照1到9月份的利潤總額計提企業(yè)所得稅?
計提所得稅的時候是季度計提嗎,比如我現在做九月的賬,是根據7到9的利潤總額計提嗎,還是根據9月的計提
老師,所得稅費用什么時候計提?不是得按利潤表中的利潤總額計提么?結賬了,才能打出來利潤表,那我得次月提所得稅費用?
老師,你好,請問下,我公司在計提企業(yè)所得稅時,今年的利潤總額比喻是7萬,去年虧損是2萬,那我今年在計提所得稅時,是按7萬計提還是按7-2萬去計提,如果我按7萬計提,我交企業(yè)所得稅時就對不上了
老師,計提企業(yè)所得稅,所計提的所得稅是影響利潤總額的對嗎?比如,7-9月利潤總額是10000,我下月扣款時候需要交250所得稅,但是如果我在9月計提了所得稅計提了250所得稅,那利潤總額就變成9750了。這個怎么處理
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產租從價計征,去年買的,去年房產稅已交,那今年房產稅原值是購買價還是房產凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
當月利潤總額是10000元,應交企業(yè)所得稅250元,對嗎? 當月是否需要計提這250企業(yè)所得稅,在下月繳款的時候在做憑證平賬。
是的,沒錯就是這么做的
我試著這樣去做了,計提所得稅,借 所得稅費用 250,貸 應交所得稅 250.但是當我計提了250所得稅的時候,我結轉損益時候利潤總額變成了9750了,不再是10000元了,隨之而來的所得稅也變成了243.75元了。是哪里做錯了嗎?
你這個是先結轉所得稅,然后再結轉損益。
應該是先結轉損益再計提所得稅嗎
先計提所得稅以后再轉本年利潤
老師,麻煩你把分錄寫下
借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 借本年利潤 貸所得稅費用