同學你好 現(xiàn)在是買賣合同印花稅 有合同按照合同金額 沒有合同按照價稅合計
印花稅購銷合同計稅依據(jù)意思是當月的銷售額不含稅金額嗎?還是采購不含稅金額?
購銷合同的印花稅的計稅依據(jù)如何計算?是否就是當期購進的不含稅金額加上當期的主營業(yè)務收入?
印花稅購銷合同繳稅,主營業(yè)務收入里面的計稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
印花稅計稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
老師,買賣合同,印花稅申報的計稅依據(jù)是不是含稅的銷售購進和含稅的銷售收入合計?
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請問團建費用計入什么科目?
單位業(yè)務招待費是13094元,主營業(yè)務收入22544.55元。匯繳清算招待費能入賬多少?
我們是按照不含稅金額去計算的,那是否就是當期購入的庫存商品的不含稅金額加上當期的主營業(yè)務收入的合計數(shù)
同學你好 對的 按照購進的發(fā)票和銷售開的發(fā)票