同學(xué)你好 現(xiàn)在是買賣合同印花稅 有合同按照合同金額 沒有合同按照價(jià)稅合計(jì)

印花稅購銷合同計(jì)稅依據(jù)意思是當(dāng)月的銷售額不含稅金額嗎?還是采購不含稅金額?
購銷合同的印花稅的計(jì)稅依據(jù)如何計(jì)算?是否就是當(dāng)期購進(jìn)的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入?
印花稅購銷合同繳稅,主營業(yè)務(wù)收入里面的計(jì)稅依據(jù)是賬面數(shù)字嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
老師,買賣合同,印花稅申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是不是含稅的銷售購進(jìn)和含稅的銷售收入合計(jì)?
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個(gè)點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開9個(gè)點(diǎn)?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個(gè)應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個(gè)月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答


我們是按照不含稅金額去計(jì)算的,那是否就是當(dāng)期購入的庫存商品的不含稅金額加上當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入的合計(jì)數(shù)
同學(xué)你好 對的 按照購進(jìn)的發(fā)票和銷售開的發(fā)票