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印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?

2022-11-12 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-12 15:03

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9788 追問 2022-11-12 15:05

如果采購沒有合同,但業(yè)務(wù)發(fā)生了要計(jì)算采購金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:06

對的,是的,需要的,只要符合印花稅稅目的都需要交,不管有沒有合同。

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快賬用戶9788 追問 2022-11-12 15:08

我們一般都做的是收入為計(jì)稅依據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-11-12 15:11

你好,具體的可以問一下你稅務(wù)局那邊的口徑。

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對的,是的,是這么做的。
2022-11-12
你好,如果合同金額里面寫了加稅分離,那就是需要按照不含稅申報(bào)的。
2024-05-24
同學(xué)您好,應(yīng)該來說是購貨合同和銷售合同的,根據(jù)合同金額
2022-02-25
同學(xué)你好,理解完全正確,
2024-03-07
你好,對的哈,約定了不含稅的價(jià)格,用不含稅金額申報(bào)。
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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