你好你的銷售額多少的
老師,你好,提交出口退稅數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)這個問題、但是不知道這個申請的退運(yùn)在哪里填寫。這個退運(yùn)是上個月申請的,這個月抵消的
老師好,我昨天在會計之家上報名初級,在填信息表登錄的時候填完提交顯示工作履歷時間不對,又重新改了時間在提交,但是今天短信提示第一次工作履歷時間不對,不通過,但是我進(jìn)去看了都對的,工作履歷時間顯示的是改正確的那次,第一次錯誤的都不知道在哪里,
老師,我申報報稅時,窗口比對是通過,但是提交申請時會提醒以下信息,不知道是哪里填寫錯了。提醒這個
老師,我正在報稅,增值稅申報出現(xiàn)以下提醒,上個月增值稅已經(jīng)交了,不存在欠稅,這個月也認(rèn)證抵扣了,不知道是怎么回事,請老師解惑
你好,我在個人所得稅APP填寫住房租金,發(fā)現(xiàn)錯誤將所填信息作廢,之后重新申請?zhí)顚?,但是新的提交老是提醒有時間交叉,提交不了,麻煩解決,謝謝
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個人名字簽的收購合同(不是以公司名義收購的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購房子但是產(chǎn)權(quán)沒過戶,收購之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬收購房子精裝修后賣70萬)這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險,是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問題的方案
鋼管進(jìn)項規(guī)格27給客戶開銷項26.7,這樣可以嗎
今天申報增值稅時遇到了一些問題,能否幫忙看看是怎么處理的? 我公司是小規(guī)模,7-9月開了普票460030,在申報增值稅點,系統(tǒng)里是沒資料的,需要去自己去填上,我填寫時的資料如下,麻煩看一下是否填寫有誤
你好 銷售額在12藍(lán) 然后去填寫減免表最后一行
銷售額¥460030(普票)
460030填寫到第12行,然后去填寫減免明細(xì)表最后一行,第一列和第三列填寫你的銷售額,最后一列填寫銷售額乘以3%。
是這個嗎?
對的是的是這個表格的。
這張是否在這里填寫
對的,是的,是這么做的。
直接按發(fā)送報表,就提醒這個
減免明細(xì)表最后的稅額沒有填寫最后一列。
那應(yīng)該要怎么填寫,本季度的銷售額是460030。
你好,這個銷售額乘以3%填寫到最后一列。
在哪一個表里填?
減免明細(xì)表里面填寫最后一列。