你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,公司在2022年3月查賬要補(bǔ)開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補(bǔ)交了相應(yīng)的增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅,請(qǐng)問發(fā)生的這些業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,請(qǐng)問:我公司因被投訴,稅務(wù)局要求自查,我們公司自查:2019.8年收入少入3萬元。那么,我訂正2019年的增值稅,那么在2022.年10月要做2019.8月的3萬收入嗎?如何做賬呢?
關(guān)于我們公司去年少做2000萬元的收入,稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn),稅負(fù)率過低,高進(jìn)低出的,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們提供合同,跟自查表,我現(xiàn)在怎么寫自查表,可以把收入分在今年幾個(gè)月分?jǐn)偼曷铮?/p>
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
這個(gè)月被稅務(wù)稽查,稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)和增值稅申報(bào)表。那這個(gè)月補(bǔ)以往年的無票收入分錄要怎么做呢?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
因要訂正2019.8月第3季度的增值稅報(bào)表,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是入在2022年了嗎?
因要訂正2019.8月第3季度的增值稅報(bào)表,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是入在2022年了嗎? 是的
如果收入3萬入在2022年,是訂正2019.8月第3季度增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,還是在2022年10月份收入,在2022年第4季度增值稅報(bào)表體現(xiàn)呢?
如果收入3萬入在2022年,是訂正2019.8月第3季度增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,還是在2022年10月份收入,在2022年第4季度增值稅報(bào)表體現(xiàn)呢? 在本期的,學(xué)員
那么,我要訂正2019.8的第3季度的增值稅報(bào)表和2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
么,我要訂正2019.8的第3季度的增值稅報(bào)表和2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎? 建議本期申報(bào),可以跟專管員商量一下的