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老師,請(qǐng)問:我公司因被投訴,稅務(wù)局要求自查,我們公司自查:2019.8年收入少入3萬元。那么,我訂正2019年的增值稅,那么在2022.年10月要做2019.8月的3萬收入嗎?如何做賬呢?

2022-10-24 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-24 19:27

你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8406 追問 2022-10-24 19:29

因要訂正2019.8月第3季度的增值稅報(bào)表,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是入在2022年了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 19:30

因要訂正2019.8月第3季度的增值稅報(bào)表,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是入在2022年了嗎? 是的

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快賬用戶8406 追問 2022-10-24 19:38

如果收入3萬入在2022年,是訂正2019.8月第3季度增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,還是在2022年10月份收入,在2022年第4季度增值稅報(bào)表體現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 19:39

如果收入3萬入在2022年,是訂正2019.8月第3季度增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,還是在2022年10月份收入,在2022年第4季度增值稅報(bào)表體現(xiàn)呢? 在本期的,學(xué)員

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快賬用戶8406 追問 2022-10-24 19:47

那么,我要訂正2019.8的第3季度的增值稅報(bào)表和2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 19:49

么,我要訂正2019.8的第3季度的增值稅報(bào)表和2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎? 建議本期申報(bào),可以跟專管員商量一下的

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你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-10-24
您好,借:其他應(yīng)收款(賬上掛了老板的往來) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(所得稅費(fèi)用 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行
2024-09-08
同學(xué)你好 是幾個(gè)月的收入就幾個(gè)月分?jǐn)偼?/div>
2023-09-15
您好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-03-12
您好,根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)于調(diào)整以前年度的賬務(wù),采用未來適用法,損益類科目直接入當(dāng)年的損益,但是在實(shí)際工作中,因?yàn)檠a(bǔ)稅調(diào)整的損益科目,直接入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),如果入當(dāng)年的損益,造成當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和賬務(wù)不符
2025-01-12
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