你好 可以暫估入賬的??
請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了原材料,但是沒(méi)有發(fā)票,因?yàn)樾枰鲈牧线M(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)表計(jì)算成本所以已經(jīng)暫估入賬,那沒(méi)有發(fā)票的話(huà)需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 實(shí)際錢(qián)已經(jīng)付了,私賬付款的,那怎么做呢?
我們公司往外開(kāi)出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷(xiāo)售東西。那這個(gè)東西我們要么是自己購(gòu)買(mǎi)原材料然后生產(chǎn),要么是購(gòu)買(mǎi)后再銷(xiāo)售。但是我沒(méi)有看到有關(guān)購(gòu)買(mǎi)或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說(shuō)也沒(méi)有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,比如我們公司生產(chǎn)瀝青的,然后碎石發(fā)票嚴(yán)重不足,然后我去暫估碎石,我知道這個(gè)碎石發(fā)票到時(shí)候這個(gè)會(huì)沒(méi)有發(fā)票,那我還需要暫估嗎,如果不暫估這樣不是就沒(méi)有配比性了,那如果暫估了,有會(huì)一直掛應(yīng)付賬款-暫估款,這個(gè)也是虛擬的暫估,知道以后也取得不了發(fā)票,這個(gè)情況要怎么弄。
甲公司給我們企業(yè)代買(mǎi)原材料(乙公司),貨款甲付,專(zhuān)票也開(kāi)給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的,但后來(lái)甲方拒絕給我們公司開(kāi)票(甲是冶金公司),請(qǐng)問(wèn)沒(méi)票沒(méi)付款,材料已使用。我公司暫時(shí)記賬借方原材料—焦粉,貸方應(yīng)付賬款—暫估賬款乙公司。請(qǐng)問(wèn)后續(xù)怎么做賬,若是公司想要注銷(xiāo)收不回票的該怎么做。還有材料到,款也付,收不回票的怎么辦。急用
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目A,是做防水雙包工程,但是用的是B家公司的防水資質(zhì),用的材料也是B公司的,我們?cè)贐公司購(gòu)買(mǎi)材料直接發(fā)到工地上,每次買(mǎi)材料也是先付款后發(fā)貨,但是一直沒(méi)有開(kāi)票我們,目前項(xiàng)目已經(jīng)到一定階段了,A項(xiàng)目的總包方結(jié)了一筆款到B公司,B公司又用這筆錢(qián)來(lái)抵我們后期要購(gòu)買(mǎi)的材料款,目前已經(jīng)抵了2筆材料款了,現(xiàn)在我這邊要怎么入賬?前期的材料是不是要追B公司開(kāi)票?后期的材料款不從公賬上走,但還是要做材料的出入庫(kù)吧,那對(duì)應(yīng)的材料款在賬面上要怎么處理呢
如果24年視同銷(xiāo)售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬(wàn),其他應(yīng)付款30萬(wàn),實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬(wàn));以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬(wàn).現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬(wàn)塊錢(qián),目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開(kāi)支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買(mǎi)方,現(xiàn)在要退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒(méi)有抵扣的,請(qǐng)問(wèn)下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔?,由房屋中介把租金發(fā)票開(kāi)給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒(méi)有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說(shuō)前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒(méi)有影響,我懷疑他們沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開(kāi)租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過(guò)了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒(méi)劃走那么多錢(qián),因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目